这么大的金额,应该分五年摊销
租赁的办公室装修费尾款20万可以一次性计入当期损益吗。还是必须要分摊,有没有明确的税法规定。分摊的租赁期小于3年。是按照租赁期摊销还是不小于3年摊销。
老师,公司新租了房子,装修花了5万左右,装修费是直接一次性摊销还是按月摊销呢?租赁期现在是1年,续不续租我也不清楚
办公室装修费有二三百万。这个按照租房子的时间两三年分摊还是一次性入费用?
租赁办公地址花了300多万的装修费。是一次性扣除还是最低三年分摊?
老师我们换了办公地址,就地址的房租和装修费没有摊销完,房租还有一个月,装修费还有一年多,20000多,我是不是都一次在7月份下了费用
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?