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老师,我们单位先预付一笔款给对方,然后我们这如果有销售就从他们那边发货,发票说到年底一起开,怎么做账

2021-11-14 21:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-14 21:45

借:预付账款,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-11-14 21:46

借:库存商品,进项税,贷:预付账款,

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快账用户4253 追问 2021-11-14 21:46

每个月的发货收入怎么做账

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齐红老师 解答 2021-11-14 21:54

借:银行存款,贷:主营业务收务,销项税,借:主营业务成本,贷:库存商品

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相关问题讨论
借:预付账款,贷:银行存款
2021-11-14
你好,货物现在到了吗?借于付账款,贷银行存款,如果没有到的话,做这个。
2023-06-29
您好,那您红字冲回原来收款的往来科目,这样风险太大
2022-10-13
您好,2019年付款是有没有确认相关材料成本呢?发票是可以用的,相关进项也是可以抵扣的。但是要注意所得税汇算清缴问题。
2021-12-23
你好;  对方是单位;    如果对方不同意的;让对方提供委托付款时盖章给你; 做附件 即可   ;是的 
2022-09-08
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