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老师,本期我进项比销账多,那么,那个附加表,应付的税款,也是负数,这个怎么处理啊,

2021-11-14 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-14 11:51

您好,您是有本期红字冲回增值税销项税?

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快账用户7111 追问 2021-11-14 11:52

没有,我抵扣的多了,而且,还有预缴的税款,那个附表上的计算附加税基数,就是我预缴数,

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齐红老师 解答 2021-11-14 12:18

您好,那您附加税金额都是零

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齐红老师 解答 2021-11-14 12:19

您好,您有预交,在借方余额

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您好,您是有本期红字冲回增值税销项税?
2021-11-14
您好,比例0.73%=41307.99/合计账面余额5657324.03。应收和应付的其他附注中的比例也都是按这个逻辑计算的,有些是纵向加起来是100%,有些是像上面那张表一样横向加起来是100%。
2022-10-04
应收账款是负数代表的是预收账款。 您可以把负数的科目调整到预收账款里 预付账款是期末是正数,正正常的
2024-04-28
您好,如果有销项税是先扣留底。负数为加计留底
2024-04-29
同学,你好,这个必须的找到原因,所以你的查一下是哪个月开始不一样的。
2021-09-28
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