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上月把一笔财务费用误入了其他应付款,这个月怎么调整回来?

2021-11-14 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-14 11:11

同学您好, 您实际发生的业务是

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快账用户4721 追问 2021-11-14 11:12

财务费用

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快账用户4721 追问 2021-11-14 11:12

支付给小额贷款公司的利息

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齐红老师 解答 2021-11-14 11:13

当时是借其他应付款贷银行存款,实际应该是借财务费用贷银行存款是吗

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快账用户4721 追问 2021-11-14 11:14

当时是借其他应付款贷银行存款,实际应该是借财务费用贷银行存款。 是的

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齐红老师 解答 2021-11-14 11:19

那您现在借财务费用贷其他应付款或借其他应付款负数,摘要就是调整某年某月几号凭证

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快账用户4721 追问 2021-11-14 11:23

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-14 11:25

不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话记得记得给我好评,谢谢!

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同学您好, 您实际发生的业务是
2021-11-14
你好  借:利润分配-未分配利润    借:其他应付款(红字) 
2021-07-02
你好,需要把无票收入红冲,然后做采购退回处理。
2021-09-11
你好,根据你的描述(应该计入制造费用,但是这个月计入了其他应付款),调整分录是 借:制造费用,贷:其他应付款
2021-08-16
你好,可以这样调,贷:其他应付款-预提-10,贷:其他应付款-某人10。
2025-02-10
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