同学您好, 您实际发生的业务是
18年底挂了一笔其他应付款 今年想把它冲回来 怎么做调整
去年的一笔财务费用计入了其他应付款,现在怎样调整过来
老师,上个月把退回来的采购款误做了无票收入,这个月该怎么调整
上月把一笔财务费用误入了其他应付款,这个月怎么调整回来?
上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款,这个月怎么做冲回来的分录
老师,我们是用工单位,每月支付给劳务派遣公司劳务费,他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题,劳务派遣公司无工会,我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算,但是汇算清缴工资薪金不含劳务费,导致工会经费税收金额要小很多,这种情况该怎么办呢?
老师,内账多收4个点的税钱,计入那个会计科目?
银行短期借款入账后打入供应商账户,怎么做账?
老师,去年暂估了成本,如果发票在今年无法取得,那汇算清缴是要调增的吗?免征所得税企业会有影响吗?
2021年开具的发票,2025年没完成出口退税还能退税吗
为何这里的公允价值变动不是37,而是27,如果写37可对呢
工商年检天要数据之后,多久能公示出来
老师,您好!请问24年已经关账了,那么25年一月份怎么建账啊?都有哪些数据是需要从24年年末抄写过来的啊?谢谢老师!
这个分录应该怎么写啊
3月报个税,人员没有电话在5月份报个税时填报可以吗?
财务费用
支付给小额贷款公司的利息
当时是借其他应付款贷银行存款,实际应该是借财务费用贷银行存款是吗
当时是借其他应付款贷银行存款,实际应该是借财务费用贷银行存款。 是的
那您现在借财务费用贷其他应付款或借其他应付款负数,摘要就是调整某年某月几号凭证
谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话记得记得给我好评,谢谢!