你好; 那你们之间的往来款 是谁借款给谁 ;这样才好判断 。如果其他应付款设置不了。 考虑用其他应收款来处理下二级科目 ;但是就得你要区分下
老师,我教育公司和学校是一个老板,是私立的,教育公司有一辆车过户给学校了,过户的车辆开票总价是10000元,教育公司和学校原来都有往来账,都是应其他应收款其他应付款科目走账,但是这往来账有一部分也是不是真实业务的发生往来,可能有的也只是过下帐而已,那这10000我能再另外用了科目应付账款和应收账款走分录不能
老师:之前账务是另一个会计做的,预付账款科目设开办费下好多分类,现在已经营业了,我是不是不用这个科目了,例如预付电费这个科目,怎么设在预付账款中
老师企业和个人的往来款还能走哪个科目,其它应付款之前已经用上了,不能下设二级科目了
我们是建筑业,挂靠我们公司的一个老师去年票开的比实际付款的金额多,我就是做的其它应付款,然后工程款到了,跟他打钱,他差我们材料票,我又做的其它应收款,这二个科目能不能对他只用一个科目啦。用什么科目比较好。
问一下,和公司员工挂了往来,一个是借款,走的其他应付款,一个是备用金,走的其他应收款,报销费用的时候我走的备用金,平时大额的我就写的借款还款摘要,问一下能不能只用一个科目,直接都有其他应付款?
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
您的意思就是假如本公司找张三借款3万那就其他应收款—-张三
你好; 是的。 就这样来挂 因为你 其他应付款没有二级科目设置了。 比如 借银行存款贷其他应收款-张三
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你;
老师就是销售汽车的,退车款退给个人了怎么走会计科目,借什么,贷银行存款
你好 ; 是个人向你购买的吗? 之前这个购车的时候你怎么挂分录的。 退车意思是不买了吗
老师这样和您说吧,甲方是销售汽车公司,赵斌买车,赵斌个人向甲方付款了13万,狮桥融资公司替赵斌向甲方付款了30万,怎么坐会计分录,,那个融资公司就是贷款公司
你好; 那实际是这个个人找贷款公司贷款。 这个车款实际是 43万嘛 ? 借主营业务收入; 应交税费-应交增值税贷银行存款
是个人贷的款,但是是贷款公司向汽车公司打的车款
你好; 那这个没事的; 实际你这个是收入确定了。 你退款冲你收入
那贷款公司打给汽车销售公司的车款直接坐个人上,不做贷款公司是吧
你好; 是的。直接挂个人。 只是个人去贷款回来 那边贷款公司转款给你