你好,你们是免税的企业吗?什么时间买来的?
老师,您好,我们是一般纳税人我在填表增值税申报的时候把选填表打开了,怎么办,
老师,我们单位是生鲜配送企业,2020年12月份买了一台二手厢货车花了26510元,2021年10月份把这台车卖了,卖了2300元,折旧提了9个月4473元,当时买车的时候我们是小规模纳税人(进来的发票是普通发票1%的税率),卖的时候我们是一般纳税人,,这个业务整体的分录应该怎么写?老师把金额也给我带进去,谢谢!还有税也正常写在分录里。
老师 我们公司是一般纳税人将车辆卖给个人,并且去二手车市场开具了发票,怎么报税增值税 应该填在增值税申报表的哪里呢?
老师,您好,我们是生鲜销售企业,一般纳税人,这个月卖了一台二手车,填增值税报表的时候怎么填啊?
老师新年好,我想请问一下,我们公司卖了一辆二手轿车给股东,我报税的时候,应该填在申报表哪个位置呢?我们是一般纳税人
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
去年买的二手车,我填报表的时候不知道填哪个栏里,我做账的时候是用卖价/1.03×0.03提的增值税
你好,你们单位是免增值税的吗?
农产品是免税的,也卖一些征税的
也就是这个不一定是免费对应的收入是吗?如果是的话,应该是13%的。 主表在第一行13%销售货物一栏里面。
老师 我们卖的是固定资产二手车 不是货物
而且是简易计税的
你好,怎么会是简易计税?你是零九年之前购买的吗?
你们不是不符合要求,你为什么当时没有抵扣,是因为你们是二手机动车,发票是个普通发票,所以没抵扣,你不是政策不允许抵扣。
我买的也是二手车 而且买的时候我们是小规模 没有抵扣过进项
你买的时候是小规模,可以简易计税,但是你其他的都不符合要求,在3%简易计税里面填写,然后减免的1%在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,你们只需要交2%的增值税就可以。
减免表第不太会填老师 我们车卖了23000元,我提的税额是446.60元。减免表那几栏都填多少金额啊?
你好 23000除以1.03乘以2%。 本期发生额和实际抵扣金额里面。