借预收账款贷主营业务收入应交税费。
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师我9月预收1万元,当时不知道是否抵货款,所以认在预收账款里面,9月挂账1.5万,10月开票确定收入1.5万元,我这个会计分录怎么做呢?
老师,我司9月与客户签定购销合同,收到客户45万元预付款,已开发票给客户,产品我们是向黄老板采购的,总金额为755859.5元,9月支付黄老板采购货物款25万,10月收到黄老板开来发票616650元,这个怎么做分录呢
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做可以借:银行存款100000贷预收账款5万,贷应收账款5万吗
老师,婚庆公司注册了个体和公司,因为开发票的比较少,只开发票的走公司,但是个体的成本票也都开到了公司,导致成本费用比较大,这样可以吗?
老师,3月份抵扣勾选不成功不知道,被我手动填数据强制申报了。现在有什么补救的方法吗?可以逾期勾选抵扣吗?
车间安装电表计入什么科目?单价1000元
老师,婚庆公司同一经营部,注册了个体,同时注册了公司,内账都是混一起的,外账可以开发票的走公司,不开发票的走个体吗
所得税汇算清缴退回怎么做账?补交怎么做账?不用递延所得税怎么做账?
老师,快账软件能导入金蝶的数据吗
公司租用员工车辆,每月租金500元,员工不需要申报个税吧
老师,同一经营部,注册了个体和公司,开发票的走公司,不开发票的走个体,可以吗
老师,民非企业,员工报销的快递费,油费和公司电话啊费入现金流量表里的哪个项目?可以入购买商品、接受服务支付的哪一项目吗?如图所示
总公司是一般纳税人,分公司是小规模,合并核算,取得专票是总公司,因为合同和总公司签的实际业务是分公司,专票能抵扣吗?