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10月做了更正申报4月份增值税申报表,做了进项转出,补缴税款,现在如何做分录?

2021-11-12 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 10:08

你好;  这个是本年的话。 你之前这个发票  是什么内容。   分录怎么写的。现在好做 借方科目 转出   

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:10

发票是原材料

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:10

具体分录要怎么写

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:10

这个进项转出

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:10

你好。 借原材料 贷进项税转出;   结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:11

之前4月申报是不用交税,现在更正进项转出,就要交税了,所以现在分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:13

你好; 现在转出缴纳税费。   上面分录都给你写的清清楚楚了哦    

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:14

但是4月份的原材料已经进了成本了

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:16

你好; 那你就 调整成本 补结转就行了。 借主营业务成本或者生产成本等贷原材料 。   

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:17

借:原材料,贷:进项税额转出?

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:18

不理解这个原材料这部

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:19

你好; 意思就是你进项税不能抵扣。 把进项税部分转入你原材料 成本去。 相当于就是收到的普票了   

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:20

借:原材料,贷:进项税额转出,不是原材料又重复入账了吗

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:21

你好;   进项税的金额  。 比如你原材料不含税是100 。 进项税是30  合计是   130 。 现在转出借原材料  30贷进项税转出30      是不是原材料合计就是130了。    

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:25

那原材料不是多了吗

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:27

你本身原材料    价税合计不是 130吗 ?   只是进项税不让你抵扣 ;  是不是合计就是130 ;  

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:31

但是原材料也不让进成本了,要踢出来,但是前面月份已经进了做成本了

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:31

那要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:35

你好 ;   那你们这个原材料实际是没有领用吗 。 没有产生实际业务吗 。 实际中只是发票有问题让你调增处理 报税吧   

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快账用户9777 追问 2021-11-12 10:56

对啊,现在就是不让抵扣,原材料进了成本也要踢出来,所以要怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:58

 你好;   你真实发生的成本账上是不能动的; 只是你汇算要调增处理 ; 明白吗 ?  又不是你虚做了进去要去红冲分录 。   

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快账用户9777 追问 2021-11-12 11:01

是那张发票出现问题了

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齐红老师 解答 2021-11-12 11:02

你好; 出现问题了你也是账上据实做账;  因为你本身   成本就包括材料这部分。 只是你没有发票汇算调整处理。  转出进项税    缴纳增值税 和企业所得税的 

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