同学,这种情况,要看新会计需不需要了。
老师我现在就是不大明白这个资产负债表和利润表儿哈,就是怎么不明白呢。就是资产等于负债加所有者权益吧,这个基本的这个恒等式我懂,但是我现在看这个表儿吧。我总是感觉好像。不大会看,还不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家现在这个利润表儿它不就出现负数了吗?那你说他这利润表就是在我每个月的工作当中。我正常寄,我家的收入,正常计费用。正常登记各项的这个支出啊,主营收入啊,什么其他什么的哈。就是说它的利润表是这个我用的用友系统是不是自动合成的吗?自动就是转的结转的。那就出负数了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帐做的。就是说,只要我这个每个月的账做对了。那数也对起来了,那么它字字电脑自动结转的利润表儿。还有自自己生成的这个资产负债表,那么就都是对的,是吧。
老师,你好,我公司是小规模纳税人,我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票,他把税和成本分开写了,到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项,没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了,之前做账的软件也被她带走了,我现在是自己重新用一个软件做账,现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税,然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零,但是又缴了税,请问现在应该怎么办,我现在做缴费回单的账也不知道怎么做
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
你好老师。我这里是工程的一个小项目部。老板不要求做资产负债表和利润表。只要求把每个月的资金归类汇总就可以了。。 我自己买了一个小软件,做了一套完善的账套。有明细账和总账。只是我自己看而已! 估计每个月交给老板的单据拿回总部,给总部的会计做账吧!!! 那么,我现在在交接,需要把我做的明细账和总账电子版的发给新会计吗???我不说,她不知也不问的!我已经交接完毕了几天了,在带她熟悉环境!
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
你好,一般小微企业一般纳税人第一季度本期数和本年累计数数字是一样的吗
老师,资产负债表分两栏期末数跟年初数,期末数是每个月月末数据,年初数是每年年初数,一整年不变化?
老师您好,我电脑里有关财务的资料非常多,可能是各处下载的,但我也不知道有没有用,有的东西我连名字都忘记了,我现在想整理一下电脑,根据您的经验来看,这种东西要不要留下呢?一般怎么处理比较好?遵照什么原则呢?
有没有外贸企业的课程
老师,公司被经侦查到买票。都是我来之前老板弄的。老板现在让我帮忙整理材料,配合经侦。我要是参与了会有什么不好影响?
老师你好,公司为一般纳税人是平时做销售煤炭的,就是进100块钱一吨的买卖110元。他这个增值税负有可能就很低,所得税去掉人员工资及费用,所得税负也会很低,这样会有监控风险吗,可是我们煤炭就是进的低,卖的也不高。要是应为了完成税负加价很高,所得税也很高,最终公司注销的时候还会交很多的个人所得税,这公司是纯纯赔钱的
2月开的发票,因为摘要和合同不匹配,所以需要作废。所以需要先来红字发票冲销,再开蓝字发票,蓝字发票开出来的日期是2月份的吗?
以公允价值计量的投资性房地产,出售的时候,要进行成本结转,还要把“公允价值变动”转入“其他业务成本”,为什么这里,不影响损益呢?
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
她完全没问这个事,我也不主动和她说
那你可以选择不说,把老板需要的交接给他就行了。
好的,那算了
老师,项目部的单据,老板拿走回总部。是不是给总部的会计做账???
因为老板有好几个项目,不同地区的
是的,多一事不如少一事。
多一事不如少一事?是什么意思??
就是说项目部,根本不需要建立账套,按老板的意思做下归类汇总就可以了!
我的意思,你要他做个流水账就行了,不需要做账套。
流水账我已经交接清楚给她了
那些单据你要问清楚,要不要你做,不要你做就让总会计做。
老板说不需要,只做个汇总表可以了
资产负债表和利润表都不需要做
按照老板的意思来就行了。
老板说记账凭证不需要打印出来,资产负债表和利润表不用做。只要归类汇总就可以了!!!
那意思是不需要建立账套????
看你自已的需求,你觉得做账套方便,你就做,反正老板要的数据,他能看懂就行了,以你的工作方便为主。你们这个是内账,老板的要求很简单,只需要那些汇总的表。
那按老板的那样说的意思,就是不需要建立账套????
你可以问下新会计的意见嘛,毕竟以后是他来和老板对接,他需要他就做,不需要就不做嘛,你说呢?
我不想问了
我每个月发给老板的报表,老板说就那样分,可以了的。
那你就按老板的意思来。
那这几天在交接我都没说我自己的账套的事,如果明天说,会不会有些不好意思???
导出来电子版的给她,可以和她说我做的是手工账???
科目余额表,我都导出来了的,就是没发给她而已。
这个有什么不好意思的,你可以适当的提下,你就说这是你自已弄的账套,老板没有要求的,看新会计的需要,如果他需要,你就和他说下,不需要就算了吧。