您好。是可以的。请问还有什么可以帮您
我新办的一般纳税人公司7月份只有一项其他业务收入,我能不能7月零申报,等8月的时候再给这笔收入申报缴纳增值税
发票还没有开的时候能不能申报纳税呢?只要确定了这一笔收入的话。
老师,11月申报期重复申报了一笔没收押金的收入41120元,12月在申报增值税的时候能不能在未开具发票填写负数金额,进行红冲收入?
收到一笔跨国的版权授权金,不需要开票的,那是不是申报的时候只能申报无票收入?
小规模纳税人本月未开具发票后期有可能开有可能不开,申报增值税的时候也没有超过季度45万,申报的时候账上的主营业务收入金额要不要填写??
收到客户往来账项询证函,写贵公司欠是什么意思
找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们委外加工厂有多家,每个工厂发材料过去他们上线时间,和出成品时间长,前面的没有看到出几个成品,但半成品太多,请问对于核算成本这一块是否都积压在在产品成本里了,属于正常范围吗?是否也代表耗的工时时间长 2、基于第1点,由于都是半成品,还没有出成品,采购回来的原材料也要月付给供应商,但没有出成品,又收不到货款,是否又代表资金周转不顺畅
老师您好 销售娱乐服务 是属于哪个类型哇?我把前面这个老师讲的翻遍了都没找到销售娱乐服务
老师,身份证是内地的,但是在香港开设公司,取得收入超200万,在香港交税了,内地需不需要交税?
老师,股东的投入公司的投资款,后期能把这笔款还给股东吗
我司,向供应商采购,因供商的货问题,导致我司多用了材料,现在要扣供应商货款,分录怎么做呢,
请问公户的钱转进去余利宝里面,怎么做分录
装修公司具体的主营业务收入有哪几块,会有涉及其他业务收入吗? 开票税率是多少
公司自有房产免租给另一个公司,免费使用五年。出租方需交哪些税
我们24年2季度账目做错了,把预收款直接做成收入了,这就导致多交了1万多税款,现在汇算清缴,为了不被税务查,不想退税了,但是利润是负100万。现在想着汇算时调表不调账,把利润调整成正的,除了调整没发票的费用,目前还差119万的缺口,上年收入是220万,成本是167万,可以把这119万全部在成本调吗?
老师您好,其实我在看预付卡业务,我就联想到在这个问题上面写的实际刷卡消费的时候需要缴税,但是不得开具发票。在资金结算的时候,无需缴税应该开增值税普通发票。我就在思考在实际刷卡消费的时候还没有到资金结算的,这一步的时候,销售方就计税到了账上但是迟迟没有开票,我就有点疑惑,难道不应该我自己把票开出来了,我才能在系统上申报纳税吗?
您好。预付款这一类是这样的
比如我预存了100元。借:银行存款 贷:预收账款
然后消费了20元那么就是 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税
所以增值税上面真正的是实际消费的才需要增值税