你好,你们有营运证吗?
我们货运公司有皮卡车核载质量480kg,总质量2580kg的车,用来服务其它公司拉人和一些设备材料出去出差检查,我们开专票给对方,税收分类用的国内道路货物运输服务,请问备注的时货物名称我该怎么开?
货运公司,皮卡车为对方提供拉人巡检业务,开票税收分类编码30101020201,税收分类名称国内道路货物运输服务。开票后需要填写备注,备注那路线、车牌号没问题,请问备注那运输货物应该怎么备注
山乡制药有限责任公司为增值税一般纳税人曾2021年六月发生下列购销业务1一日购进原材料一批贷款1100000元,已取得增值税专用发票同时取得的运输普通发票上注明运费50000元2三日车间领用上月购进的原材料100000元用于免税药品的生产312日进口药品检验设备一台已取得海关进口增值税专用缴纳书缴纳书上注明增值税110000元419日向一纸制品厂定制药品包装箱药厂已预付货款并取得增值税专用发票发票上注明销售额90000元包装箱下月交付524日采取分期收款方式销售900000元的药品给一药品批发企业已取得首期货款300000元开具的增值税专用发票上注明销售额900000元626日销售给外省某药品经销商一批药品货已发出并办妥托收手续开具的增值税专用发票上注明销售额650000元但发货后即获悉对方短期内无力支付货款728日无偿提供市场价格90000元的药品给某医院试用已知购进货物所取得的相关凭证均以税务机关认证为合法有效的凭证三湘要有限责任公司上月增值税留抵税额为零要求根据上述资料计算山乡制药有限公司六月应缴纳的增值税税额并填报增值税附表二
你好老师请问下面题分录怎么写1、甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税普通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(2)假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
老师,个体工商户养鸡销售自产的鸡蛋,增值税和经营所得有哪些优惠政策?
免征房产税答案应该选择A?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目,合同中成本组成有一个水费,其他是药剂电费,人工费折旧费制造费用等
个人独资企业报生产经营所得汇算时 利润总额6259.51减所得税费用312.98 净净利润为5946.53 312.98为预交的生产经营个税 在汇算时 312.98需要调增吗 不允许扣除的项目里有个个人所得税税款 312.98是得填在在里调增吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
没有,我们咨询我们当地的运管所,行驶证上如果是货运性质,且4.5吨以下不用办营运证
那你直接开客运服务。
我们又不是旅客,在税收编码里面销售服务里面没看到客运服务啊,我们也没开线路
你们拉的是人,不是货物。