你好; 先做账:借应付账款贷银行存款;
老师,您好!购买材料钱已付,但是发票还没有收到,这种情况怎么做分录来着?支付货款的时候怎么做?收到材料的时候怎么做?
购买的材料,款已付,但发票还没收到要怎么入账
购材料,已付款,已收发票,但材料还没到,分录要怎么做?
材料采购,款已付发票未收到,怎么做分录
原材料已入库,但是还未收到发票,也还没有付款,会计分录怎么做?
老师您好,22年度资产总额647万,从业人员142人,利润亏损,23年做22年汇算时可以认定小微吗
22年度资产总额650万,从业人数142人,利润总额亏损,23年填报22年度所得税汇算时应该就是小微企业,23年7-24年6月享受小微企业六税两费减免政策对吗?
老师今年银行给公司开具的去年的手续费发票(专票),我公司是一般纳税人,还用做账嘛,还是直接附在去年的最后一张手续费回单后面就行
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,老师如果借营业外支出,贷应付,请问税法认可么,到时候不用调增吧
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,我们当时都是借应付账款贷方银行存款,请问现在该怎么冲呢
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了
人数145人,资产总额650万,负利润,是不是可以认定小微企业了
在甘肃这边,初级会计证把费用交了,显示报名成功了,但是信息采集未通过,能否参加考试
您好!请问畅捷通t3的固定资产模块从哪里能找到?
食用菌礼盒属于哪个项目名称
收到发票怎么做?
你好; 收到发票 就这样挂。 因为材料没有收到哈 ;收到材料做 :借原材料贷 应付账款
税不是要做吗?
你好 ; 你是专票 还是普票。 上面 我按普票处理的。 专票的话做 借原材料;进项税贷应付账款
专票,材料还没到,也借原材料吗?
你好 ; 1. 收到发票 付款出去了 做账 :借 应付账款 ;应交税费-应交增值税-进项税 ; 贷银行存款 ; 2. 收到材料做 :借原材料贷 应付账款 ;