你就按他的应收账款和预收账款挂的金额来就可以了。
我想问你个问题,就是我公司注册资金是300万元,从注册时间2014年9月到现在,从中提现出我自己的私账卡挂着账320万左右提现出来的金额,现在挂着其他应收账款科目,这样对公司和税务有没有影响
老师您好,我们接手的这家公司(工程行业)账上挂着几十个人的其他应收款,这些账务存在着什么风险吗,我们应该如何来规范这个账务,向个人买材料,没有发票,走的对公户,然后一直挂着其他应收款,现在应收款已经有30多个,且金额都较大,我们接下来应该然后规范这个账务,不要挂着那么多其他应收款
老师,我公司有车贷贷着,但是现在我账上挂着的车剩余应付款和车贷本金对不起来了,对方贷款金额包含很多其他费用,我该怎么处理这个账
老师我们公司是从别的公司接手过来的,应收账款和预收账款挂的有金额,这个金额我怎么处理,还是挂着就行呢?
老师 我去年从代账那接过来帐 银行是平的 但是很多客户不合作了还有往来款余额,还有的我核对了银行和发票 帐是平的 但是往来款挂着我们预收10万 银行我不能动 这种情况 怎么处理呀
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
什么意思,就是挂着就行,不管挂着是吗?这是上家单位做的账,接手过来的不可能金额是0,除非新成立公司
对呀,你不能去改他的数据呀,只能按他们拿过来的数据。
要是应收账款,到时候可以走坏账,但是坏账我也得有依据啊,我怎么能把应收账款调平呢?老板挺搞笑让我去调平,无凭无据的我哪有那本事随意的调情呢?
或者你就直接当现金收到了呗,到时再用费用票来慢慢冲。
那预收账款有金额,是不是直接确认未开票收入冲平,但是老板不得干的,还有其他什么途经呢?
有些开了票的,没转公账的,就用这些票来冲掉呀。
老师您说的这个我没太听懂
你们公司在些是开了票,没走公账的吧,直接转给你们老板的,你就用这部分票来冲掉这个预收的。
以前公司挂的账,实际什么情况我也不知道,现在也没有开票不走公账的,老板一句话很简单,都给调平了,不能瞎调吧
这个预收需要开票才能平的,要不就直接做无票收入,交税呀。
交税老板不同意的
那就挂在那里呀,后面你开票的不走公账,就慢慢冲掉。
老师预付账款有金额怎么办,怎么调整
预付账款也要有票来冲呀,你没票怎么冲掉了。