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老师你好,我货款17552元给了对方的公司,对方公司呢,就是这个月他还没有给费用给我,那我这笔分录怎么做?

2021-11-09 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 11:15

借应收账款贷主营业务收入、应交税费。

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快账用户3500 追问 2021-11-09 11:16

老师你好,他银行只出现了这笔单,我这样子做行吗?等下个月收到票我再做那个

老师你好,他银行只出现了这笔单,我这样子做行吗?等下个月收到票我再做那个
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快账用户3500 追问 2021-11-09 11:17

那个220201是应付某某公司

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齐红老师 解答 2021-11-09 11:18

借银行存款贷应付账款。

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快账用户3500 追问 2021-11-09 11:21

那我现在就做这分录相反了,然后改正过来,那我后期收到发票我再做那个主营业务收入应交税费了

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齐红老师 解答 2021-11-09 11:22

可以的,可以这么做的。

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借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2021-11-09
 你好;     借应付账款贷银行存款 ;收到货物 :借库存商品贷应付账款   
2022-06-13
借:银行存款 贷:预收账款 借:预付账款 贷:银行存款
2020-09-14
同学你好 这个是对你们的投资吗
2021-12-20
同学,你好 是的 借:财务费用-利息 贷:银行存款
2024-03-21
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