你好 这个是报应发的工资的。 你填写出来,是会有延后的,很多公司是这样的
自然人个税系统报的工资是本月的还是上月的呢?我们单位是8月发7月工资。在自然人系统里申报月份是7月还是8月?有点晕了
这个月要申报公司的人员个税,然后在系统上都填好了,人力算的工资表一个职员应发是5千多,然后其他扣款的都是0,有个税金额,可是申报系统上为什么是0
老师,项目上农民工的工资都是做工资表来的,然后由银行转到个人卡里。但是没有在个税申报系统申报。这样可以吗?
请问老师,如果单位之前的个税申报,自然人系统申报的应发工资是上上月的工资表应发工资合计,但是自然人申报的个税算出来 却填在本月工资表个税,这样是乱的,但又有他的规律,这种可行吗?
老师,公司本月发放上月工资,但个税申报是本月申报上上月的工资,这种做法合法吗?这样做个税系统中不就少了一个月的个税吗?
数量金额明细账设置那些科目?
老师,算公司的净利润率,如果成本用的是含税,那收入是不是也要用含税的算呢
生产成本跟制造费用余额结转到库存商品的分录
老师账上的工资超过5000,但是有专项附加扣除,这个写分录吗
老师麻烦结束一下,谢谢
公司员工的电话费报销只能开员工个人的发票,可以入账吗
老师您好,去年有一笔分录是借:应交税费-进项税,贷:以前年度损益调整,月末没有结转这笔分类,现在以前年度损益在贷方,汇算清缴年报需要调增吗,今年可以补结去年以前年度损益调整分录吗
你好,企业现在只有一个开户行,现在需开通外汇收付款业务,此银行不能开展此业务,需要再开个专用账户吗?
您好,印花税是在税务大厅缴纳的
老师,请问劳务类,检测费,申报哪个类目印花税?
老师,不全是您理解的意思,正常是整个工资表都会后延两个月申报的,但是我说的这种情况是当月的工资表和个税虽然同在一个工资表里,但却是不同的,应发工资在一个月,个税属于另一个月,这种。就像我上面说的那情况。麻烦您看下
你们申报的时候的个人所得税,跟实际缴纳的工资表,是有时间差的。很少是当月发放,当月就在工资表里面确认的。 因此这个是正常的,不需要调整的
不是这个意思,老师,我知道是有时间差的,这个是正常的。我是说整个工资表的应发工资属于自然人申报系统的比如5月,然后同一工资表的个税属于自然人系统的7月,这种情况的。您再仔细看下行吗?
这个是不可以的,税款的所属期是不能这样的。 比如你5月的个人所得税,你应该在6月申报,也可以在以后期间申报(延期申报)