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A 公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。销售 G 产品每件售价120元(不含税),实际成本为80元/件,在确认销售收入时逐笔结转销售成本。2021年6月份,发生如 N 业务: 1.6月2日,发出 G 产品400件,委托甲公司销售。合同约定乙公司按120元/件的价格对外销售,合同约定按售价的10%支付手续费。 2.6月10日,向乙公司销售 G 产品500件,开出专用发票上注明的售价为60000元,增值税税额7800元。另外,以银行存款支付代垫运费,发票上注明运费1000元,增值税90元。丙公司开出期限为2个月的商业承兑汇票一张,支付上述款项。 3.6月15日,收到甲公司开具的代销清单实际销售 A 产品200件。另开具增值税专用发票,注明手续费2400元,增值税144元。全部款项尚未收到。 要求做会计分录
A 公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。销售 G 产品每件售价120元(不含税),实际成本为80元/件,在确认销售收入时逐笔结转销售成本。2021年6月份,发生如 N 业务: 1.6月2日,发出 G 产品400件,委托甲公司销售。合同约定乙公司按120元/件的价格对外销售,合同约定按售价的10%支付手续费。 2.6月10日,向乙公司销售 G 产品500件,开出专用发票上注明的售价为60000元,增值税税额7800元。另外,以银行存款支付代垫运费,发票上注明运费1000元,增值税90元。乙公司开出期限为2个月的商业承兑汇票一张,支付上述款项。 3.6月15日,收到甲公司开具的代销清单实际销售 A 产品200件。另开具增值税专用发票,注明手续费2400元,增值税144元。全部款项尚未收到。 要求做会计分录
甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2×19年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品1000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。至2×19年6月30日,乙公司实际对外销售500件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为50000元,增值税税额为6500元。请写出委托方和受托方的相关会计分录。
甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2×19年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品1000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。至2×19年6月30日,乙公司实际对外销售500件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为50000元,增值税税额为6500元。请写出委托方和受托方的相关会计分录。
甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2×19年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品1000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。至2×19年6月30日,乙公司实际对外销售500件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为50000元,增值税税额为6500元。请写出委托方和受托方的相关会计分录。
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
好的,辛苦老师啦
您好!新收入准则不用委托加工物资了,用发出商品,这里您可以替代一下哦,供您参考哦
谢谢老师!!!!
不客气哦,有问题再沟通哦