同学,小规模应交税费(应交增值税)下没有明细账,就是这个科目。你要是登账就直接登到这个科目下就可以了。
小规模纳税人,应交税金~应交增值税税下需要设置明细科目吗
小规模纳税人,需要登记应交税费“应交税金(增值税)明细账”吗?如需要请问怎么登?小规模纳税人应交税费的总账是怎么登记的?
小规模纳税人免税的增值税销项税额,做账应记入应交税费什么明细科目?
小规模纳税人的应交税费用什么账本登记?
老师您好,请问小规模纳税人手工账下应交增值税是登记三栏明细账还是多栏式?
客户法人私户付款到我们公户,要求我们开他们公户抬头的进项发票,可以这样操作吗
客户法人私户转我们公户货款,要求我们开给他们公户的进项发票,不开个人抬头的,可以这样吗
成立的个体户可以开专票吗
客户用他们法人私户打给我们公户货款,要求我们开他们公户抬头的进项发票,可以吗
老师,只有酒店发票和餐费的发票,应该怎么记账
客户私户付我们公户货款,要求我们给他们开他们公户的进项发票可以吗
老师您好,我们24年有一笔财务费用190万,当时说没有发票,所以24年汇算清缴时候我们调增了190万(最终利润还是亏损的状态不需要交税),然后25年我们无意中发现对方給我们陆续开了100万的普通发票,应该是还没有开完。我想的是24年的处理不变,还按照调增190万处理。把收到的所有发票做到25年的帐上。但是不知道该怎么账务处理呢?
老师,我上月收到一张发票,借待认证进项,当️认证了,已做进项税额,下月收到冲红发票待进项转出贷方,那么又收到一张正数发票我又借待认证,那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额,那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗,这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢,待认证进项税额也多了这个税额要怎么查出问题呢
老师您好,请问小微企业需要税务出具什么证明增值税附加才能减半缴纳吗,公司资产总额,人数,年纳税额都符合小微。还是说,自己申报的时候选择符合小微就可以了
研发费用里有电子设备折旧费,这个可不可以归集在研发费用里,正常填a107012 a107041,但是不对折旧费加计扣除呢,因为之前会计没有把这个折旧费计入加计扣除金额里,我不知道为什么,想必有他的道理,我也不想让折旧费加计扣除了,避免再出乱子。研发费用辅助账里有把折旧费列明
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这个科目下,怎么登?我这里有两张凭证,你看我这样登有错吗?
没有错,就按照这样登就可以了。
小规模纳税人的进项税不能抵扣,登记在借方,如果有销项税额登记在贷方,算余额的时候两边一减,不是算抵扣了吗??
进项应该是入成本,销项只登记贷方就可以。
你小规模的进项本来就记入到成本里,何须登账。销项你登在贷方即可,是你问的问题没有与时俱进。