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老师好,建筑工程公司8、 购买材料搭建自用宿舍、移动厕所、办公房、厨房饭堂等工人用的设施 借:原材料-**材料 贷:银行存款 借:在建工程-***工程临时设施 贷:原材料-**材料 后期如果建设好了,在建工程-***工程临时设施转到哪个科目里面呢? 应付职工薪酬-工资 银行存款

2021-11-06 22:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-06 22:36

您好,您这工程期是多久的

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快账用户5358 追问 2021-11-06 22:38

老师好,这个是在工地里搭建工人用的临时设施,一般工程半个月到一个月左右

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齐红老师 解答 2021-11-06 22:40

那您这到时候转工程施工里面

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快账用户5358 追问 2021-11-06 22:41

明细科目怎么设置呢?工程施工后期转到主营业务成本的,这个也要跟着转成本里面对吗?

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齐红老师 解答 2021-11-07 10:02

您好,是的,是这样的

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快账用户5358 追问 2021-11-07 10:06

老师好,如果这个临时设施转为主营业务成本是一次性转的吗?

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齐红老师 解答 2021-11-07 10:07

您这工程就一个月,半个月的,可以一次性转的

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快账用户5358 追问 2021-11-07 10:09

老师,不是这样的 这个临时设施是做给工地工人住的只是临时设施搭建是一个月左右 ,然后整个工程需要一年左右。

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齐红老师 解答 2021-11-07 10:13

那您可以一年内按月进

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快账用户5358 追问 2021-11-07 10:14

老师,摊销时怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2021-11-07 10:19

那您或者不做在建工程,您做在建工程应该需要转到固定资产,您就记入预付账款,这是之前的待摊费用的代替科目,现在取消了, 然后您按月摊销,借工程施工贷预付账款

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同学,你好,思路是对的,分录没有问题。
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借在建工程 贷原材料14万, 应付职工薪酬2万, 银行存款12400
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借在建工程 贷原材料14万, 应付职工薪酬2万, 银行存款12400 借临时设施 贷在建工程172400。
2024-06-18
您好 工程施工这些科目不用管 等明年开票有收入了再把工程施工结转到主营业务成本里面
2021-01-12
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