同学您好, 1.借:长期股权投资-成本 600000 固定资产累计折旧 120000 贷:固定资产 680000 资产处置费用 40000 2.借:长期股权投资-损益调整 56000 贷:投资收益 56000 3.借:应收股利 14000 贷:长期股权投资-损益调整 14000 4.借:长期股权投资-其他权益变动 4900 贷:权益法调整 4900
某事业单位2019年发生下列经济业务,1.年初,经批准以一项固定资产置换取得长期股权投资,该固定资产的账面余额为680000元,累计折旧为120000元,账面价值为560000元(680000-120000),评估价值为600000元,评估价值大于账面价值40000元(600000-560000)。置换取得长期股权投资后,该事业单位持有被投资单位-K公司70%的股权,有权决定K公司的财务和经营政策,相应的长期股权投资按规定采用权益法核算。 2.K公司实现净利润80000元,该事业单位应享有的份额为56000元。3.K公司宣告分派现金股利20000元,该事业单位应享有的份额为14000元。4.K公司发生除净利润和利润分配以外的所有者权益变动增加数7000元,该事业单位应享有的份额为4900元。怎么做会计分录?
某事业单位以一套自制使用的专用设备和现金1000000元向某一创新企业投资,该套专用设备的账面余额为600000元,已提固定资产折旧100000元,经评估该套设备评估价格(不含税)为1 000 000元,用固定资产投资产生并交纳应交增值税为30000元。投资后该事业单位占该被投资企业的股权比例为20%,有权对其参与经营决策,并按照股权比例享有净利润和其他所有者权益。该被投资企业投资后第1年实现净利润1000000元,第2年实现净利润 2 300 000元且其他所有者权益增加500000元,第3年实现净利润 2 500 000元并分配现金股利2000 000元;第4年该事业单位按照上级要求全部撤出该股权投资,获得撤资款3 000 000元(处置投资资产净收入,股权投资账面余额上缴财政,收益留归单位)。作相关账务处理。
事业单位以一自制使用的专用设备和现金1000000元同 新企业投资,该套专用设备的账面余额为600000元,已提固定资产折 旧100000元,经评估该套设备评估价格(不含税)为1000000元 用固定资产投资产生并交纳应交增值税为30000元。投资后该事业单 位占该被投资企业的股权比例为20%,有权对其参与经营决策,并按贈 股权比例享有净利润和其他所有者权益。该被投资企业投资后第1年实 现净利润1000000元,第2年实现净利润 2300000元且其他所有者权益增加500000元,第3年实现净利润 2500000元并分配现金股利2000000元;第4年该事业单位按照上级 要求全部撤出该股权投资,获得撤资款3000000元(处置投资资产净 收入,股权投资账面余额上缴财政,收益留归单位)。 作相关账务处理。
事业单位以一自制使用的专用设备和现金1000000元同 新企业投资,该套专用设备的账面余额为600000元,已提固定资产折 旧100000元,经评估该套设备评估价格(不含税)为1000000元 用固定资产投资产生并交纳应交增值税为30000元。投资后该事业单 位占该被投资企业的股权比例为20%,有权对其参与经营决策,并按贈 股权比例享有净利润和其他所有者权益。该被投资企业投资后第1年实 现净利润1000000元,第2年实现净利润 2300000元且其他所有者权益增加500000元,第3年实现净利润 2500000元并分配现金股利2000000元;第4年该事业单位按照上级 要求全部撤出该股权投资,获得撤资款3000000元(处置投资资产净 收入,股权投资账面余额上缴财政,收益留归单位)。 作相关账务处理。
某事业单位以一套自制使用的专用设备和现金100万元向某一创新企业投资该套专用设备的账面余额为60万元,已提固定资产折旧10万元,经评估该套设备评估价格为100万元。投资后该事业单位占该被投资企业的股权比例为20%有权对其参与经营决策,并按照股权比例享有净利润和其他所有者权益;该被投资企业投资后第一年实现利润100万元,第二年实现争利洞230万元其他所有者权益增加50万元,第三年实现净利润250万元并分配现金利200万元第四年该事业单位按照上级要求全部撒出该股权投资,获得撒资款300万元(处置投资资产净收入中的股权投资账面余额上缴财政,收位)。根据上述业务,编制该事业单位进行会计记账的会计分录
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗