你好,之前做的是其他应付款吗?借其他应付款贷,主营业务收入应交税费需要出一个委托书的。
老师,客户7月货款222476,老板是我们公司股东,所以他要付给我们的加工费,往往用来冲减他为我们工厂代付款项,7月6号代付供应商货款21700,7月26号代付供应商货款10万,7月31号代付固定资产2万,截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195,因此上述货款冲减后,结欠金额为一148419,我应该怎么做这笔分录
老师好,B公司是我们客户,老板是我们厂的股东之一,因此B公司的订单都下给我们工厂。每个月付我们加工费,上个月代找们付了几笔供应商货款,还有其他一些支出,这个帐的分录应该怎么做
老师好,工厂一股东借支工厂10万,其独资工厂是本工厂客户,借支款用来冲减应付我们的加工费,上月加工费103160,前面我们欠他292016,请问这三个数据怎么写一笔分录,请明白的老师回答,千恩万谢!
老师好,我厂有一股东,自己独资的工厂是我厂客户,有时他代付供应商货款,用来冲减他应该付给我们的加工费,像这样的情况应该怎么做分录,谢谢啦
股东之一A老板自己独资的公司是我们客户,经常帮我们垫付各种款项,这些垫付款用来冲减他们家的加工费,其间我们还他垫付款15万,应该怎么做分录,谢谢
我今天上班时间,帮这个老板算办了一点儿私事吧,老板给我发了一个五一快乐小红包,要不要领呢[笑脸]
请问速达软件安徽省阜阳市联系方式有吗?
老师,国税局5月几号上班?
生产出口企业,原材料都是国内的,什么样的海运费发票不能所得税前扣除,如何区别?
企业本年累计利润总额为负数的情况下,也要计提所得税吗?是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊?
生产出口企业,全不是进口原材料的企业,出口发生的海运费,分几种情况处理?如果有海运费发票,是不是意为着就是有卖方负担,可以所得税前扣除,如果按照FOB价出口,是不是不会有海运费的发票?
你好,老师我们公司去年11月份报增值税的时候有收入,但是到了报季度报表的时候忘了填收入金额,怎么办呢?
老师,个体户老板,在另一家公司有工资的收入,但是一年不超过12万,还需要做综合所得汇算清缴么
老师,房产税贷方余额2分钱咋调账,调到哪个科目
残保金汇算清缴要算在A105050应付职工薪酬-工资里面吗
老师,是把股东的微信收款码给到客户,客户把应该打给我们的货款打给股东微信了,也就是我们还股东借支款
对的是的上面就可以的,按上面的来做。
不是借其他应付款,贷应收帐款吗
你好,可以的,可以这么做的。
那还能贷主营业务收入吗,我有点看不懂
借应收账款贷主营业务收入应交税费这个确定吗?这个知道吗?这个明白吗?
借其他应付款贷应收账款。
我写的那个第一个是一步到位,你这是分开的两个。
主营业务收入那一笔前面已经做过了,现在是客户付款,
那你之前挂了应收账款吗?应收账款的话就可以做你写的那一个啦。