齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,什么原因不一致?
是以后支付还是就是多机体或者是少计提。
假如10月份工资要到11月25日发呢
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资发放的时候借应付职工薪酬工资贷银行存款就是了。
10月份计提当月工资和实际发放的工资不一致 假如计提多了 应该怎么处理 要是计提少了 又应该怎么处理呢
多了,借应付职工薪酬,借管理费用负数红冲 计提的少了补上,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
老师,计提的工资和实际发放的工资不符,账务要怎么处理?
公司被员工申述了个税,申报的工资和实际发放的工资不符这个怎么处理呢
本月已申报上月基本工资,但是发放上月工资的时候还发放了提成,申报的和实际的不符,怎么处理
什么是企业流动资产
固定资产都包括什么?
本期借方是什么意思
商会费计入什么科目
专利费计入什么科目
老师,母公司租房子给子公司做为长投使用,母公司是否按照视同销售做账务处理,缴纳增值税
保健休闲用品可以入账吗,轮椅
银行日记账里出现的客户零售零售贷款怎么做账
老师,我公司的房租是总部那边交的,对方开票也是总部的票,这样对我公司和总部那边各自有什么影响?
个人房租出租所得收入 会影响个人年终汇算清缴吗?
老师,公司买了鞋子送给客户,进项可以抵扣吗
1月才到现在的单位发的工资,2月需要交个税吗?
员工年底团建的费用,是做管理费用下的福利费吗?
蒜米的税率是多少????。
请问老师,2024年12月附加税计提少了,这个月补计提时,借,以前年度损益调整科目还是税金及附加?
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是以后支付还是就是多机体或者是少计提。
假如10月份工资要到11月25日发呢
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资发放的时候借应付职工薪酬工资贷银行存款就是了。
10月份计提当月工资和实际发放的工资不一致 假如计提多了 应该怎么处理 要是计提少了 又应该怎么处理呢
多了,借应付职工薪酬,借管理费用负数红冲 计提的少了补上,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。