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老师,计提的工资和实际发放的工资不符,账务要怎么处理?

2021-11-04 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 09:17

你好,什么原因不一致?

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齐红老师 解答 2021-11-04 09:17

是以后支付还是就是多机体或者是少计提。

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快账用户5474 追问 2021-11-04 09:20

假如10月份工资要到11月25日发呢

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齐红老师 解答 2021-11-04 09:21

借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资发放的时候借应付职工薪酬工资贷银行存款就是了。

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快账用户5474 追问 2021-11-04 09:29

10月份计提当月工资和实际发放的工资不一致 假如计提多了 应该怎么处理 要是计提少了 又应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-11-04 09:30

多了,借应付职工薪酬,借管理费用负数红冲 计提的少了补上,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。

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你好,什么原因不一致?
2021-11-04
如果不用发了,把多提的冲回去即可。
2023-12-04
你好,如果是计提多了就冲减,计提少了就补提
2021-10-30
同学,你好 下个月补计提就行了
2022-07-31
你可以在下一个月补上的。
2022-06-12
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