你好 借:其他应收账款 贷:库存商品等 等到对方给你陈列品 借:库存商品 贷:其他应收款
公司5月份开始营业,当时供应商铺货10万我也暂估了10万存商品,谈好是按照实销结款,商品陈列费也按实销扣除8%和损耗,但现在如果每月票折实际收发票金额就跟我原先暂估就有差异了,我每个月都要去调一下账,不知道老师有没有好的账务处理方式
老师好,电子商务公司,是饮用水经销商,品牌方每个月都有陈列商品费用,每个月从我们仓库拿,供应商再把陈列商品发我们,这个要怎么做账
公司客户基本不需要开发票,供应商可以提供我们充足的进项,我们还需要给供应商开具陈列(商品展示费用)销项发票,老板的意思是让陈列的销项加点未开票收入,再减去进项发票,每月交几百块钱税就可以了,这样有税务风险吗
老师,你好商贸公司做账,存在我们销售的时候搭赠了产品,后期厂家会补贴回来,还有我们付出去的陈列费用厂家也会返回来,还有达到任务也有返利,有时候是冲减进货款有时候是返产品。他不是每个月每个月的返他可能三个月才会返回来,这个账我要怎么做?
供应商发出库存商品抵应该给我们的陈列费用,可以把库存商品入库,陈列费做收入,进项销项抵销,但是这个货物在账上始终有库存商品,这个怎么处理呢?放在货架展示,也不可能把库存商品销掉
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
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老师,银行余额调节表有没有方法把它正确的调好,我老是调不好
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
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买的办公室用品,没有发票,有对方的收款收据,可以入账吗
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,谢谢,老师御景的货款在收银系统是5927.7,四季在收银系统是6951.3,实际支付12878元,相差1元,然后我把两个超市平分0.5角后没有对上呀,哈哈
老师问下,员工到年底发工资8万 1.5万是奖金,这个奖金在2025.3月发,这个做账怎么做的。一起做在工资薪金里吗?
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她拿的数量和他们公司给他的数总是对不上,有时候会超。是按成本价,还是售价做呢?
这个数总是平不了啊
这个你到年末的时候,根据两边的差额,转入营业外收入/支出
不是,那个业务员多拿的陈列是要补的
老板肯定不会认亏
那你要转到其他应收款,要向对方要钱的
哦,是这样操作。他们公司只给业务员每个月有50000的商品陈列费,业务员多用了,公司不管,业务员自己承担的呢?
那你这个是定额给的吗?
也不定,根据业务员的业务量吧?
是的啊,你这个要根据业务员5万元的钱的