学员你好,因为这个科目有余额,加明细会把二级科目的金额自动转入三级明细,这个没有什么问题的,到时候调整就可以了
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
新建账套,建期初数增加制造费用二级科目弹出这样提示,该怎么操作。金蝶kis版软件
你好老师,我们是一般纳税人,我们买管家婆的软件花了7万元,当时对方开了软件商品的票过来,现在我们将一个模块卖回给对方,对方法人私账转到我们法人私账上,这笔款现在对方要发票我们要怎么处理!
去年签了一年的律师费,付了一部分,已经摊销完了,现在剩下5个月没有付款 是不是也不能做账,要等付款了,才能做
老师您好,单位有位职工24年全年收入68033.51元,已预缴个税65.91元,那么今年个税汇缴时还用补税吗?不是年薪不超12万不用交税吗?
老师,您好。参加国外发明展,购置的奖牌费用计入管理费用具体什么科目呢
老师。请问下,我们的应收账款的明细账,应收账款的借方有一个-5000是啥意思
老师,生产企业,买的镀锌管做了个架子,计入什么科目?
请问科研项目付的劳务费分录怎么做?
老师,您好!真题5的正确答案是AD,请问B选项为什么不选呢?
老师,意思是老板如果之前没有从公司借钱,没有计过其他应收款,如果他拿发票来报销就计入其他应付款是吗?对于老板和公司的往来可以只用一个往来科目吗?比如他一般是先从公司拿钱就报销也冲减其他应收款,比如公司一般都是找他借钱,他报销也走其他应付款
老师,去年药品有生虫,做了库存盘点报损,分录借:待处理财产损益10万,贷:库存商品10万,然后借:营业外支出10万,贷:待处理财产损益10万,我现在今年要把这个分录冲掉,恢复库存,然后低价销售,分录怎么做,怎么冲
我直接点下一步是嘛?
是的,你的理解完全正确