你好!这个没关系啊。在你们营业范围内就行
老师,我们公司是修路的,我们自己接的业务比较少,很多都是外面的人接的项目挂在我们公司的,我们开票,但是收入真实不是我们的,我们只收取一点管理费,然后挂靠的那些人会拿发票来做我们的成本,我们业务都有合同,表面上是我们的业务但是内部知道不是,这种做法风险大不?
老师,我们公司去年成立的,我们和一个公司关系比较密切,同为检测公司,他们业务量大忙不过来,委托我们去检测,这次金额比较大,十几万,是真实业务,但我们公司平常的业务金额都比较小,和他们公司发生的几次业务金额都比较大,这样的话对我们公司来说风险大不?
老师你好 我们公司是一家外贸公司,我公司长期存在一些小额的报销小到几元大到500元,主要是数量非常多,一年累计总额可以达到30万多人民币,比如一些小的工具,插件什么的购买,我这边又担心大量的这些白条入账有调整风险,让报销人去开发票有比较难为人毕竟金额太小了。我也明白500元以下小额可以白条入账,但是累计金额这么大感觉不妥。想请教老师这样子怎么处理可以比较正规一点。
想问一下,我们集团下有个子公司开展了一个抖音推广的一个业务,金额有两个多亿元,我们现在收到税局的通知,让我们就以下几个问题答复他们 1.发票开具内容(*信息技术服务*信息服务费)与实际经营业务不符。(我们签订的合同里面写抖音发布内容) 2.购销业务未支付未收取的款项数额较大 3.与风险人员有关联(财务经理是某公司增值税发票管理系统风险纳税人) 4.下游客户数量较少-专票(他们意思是说这个抖音业务下游公司的开票额度一个月只有500万,但是我们给这个公司一个月开2点多亿的发票) 以上几个问题怎么答复税局比较
老师,我刚来一家药品批发行业工作的,质检经理提离职了,她觉得我们公司风险有点大,而且又不稳定,老师如果有风险,我是财务的连带风险吗?因为质检那边对外我是财务经理的,实际我是总账会计,平时我也是按照她们提供的合同开发票的,我们的合同金额比较大,都是上百万的,比如清宫安宫之类的
老师,您好,我们企业是软件企业,后续准备申请高新,但目前是用的小企业会计准则,所以报表上不显示单独的一行研发费用,它是归属在管理费用下的研究费用,还有一种情况是有一项研发成本,自动结转到营业成本中去了,请问下,我们在申报去年的财务报表年报的时候是否需要手动区分出来这部分,划分到管理费用下的研发费用呢?申报企业所得税汇算清缴是否需要与财务报表年报的数据保持一致性?
你好老师,请问下,与供应商签订设计制作产品的合同,总金额1万,已支付了3000,剩余的7000未付,一般产品设计且生产好后,要先付款才能发货,这种情况下,是按合同金额的未付款入应付账款吗?
请问,生产经理的工资薪金入什么费用?
固定资产清理要冲什么科目,累计折旧吗
老师:我们去年开出的发票,钱还没收回,现在需要冲红,冲红后怎么做账?
老师我卖家100进价90差价10元我想求利润比是10除以100吗?
观点1: 暂估一般指商品,预提一般指费用。一般都是针对已发生但还没有收到发票的情况。比如,销售的商品,但是还未收到入库的发票。这时需要暂估商品入库。这个月发生的大额电费,月末还未收到发票这时就需要计提。 观点2: 暂估,业务已实际发生(如货物已验收入库、服务已提供),但发票未及时取得,根据合同、验收单等凭证合理估计入账。 预提费用尚未实际发生,仅基于预测或估算(如预估未来利息、租金等)提前计提。 老师 您好~有看到过以上两种观点,实际工作中一般哪种是对的?如针对企业已发生的费用,业务真实,但未收票,应该选择哪种?
公司交的社保的人员不是公司员工但是社保费用公司全额承担,这个应该怎么处理,如果按照工资计提的话怎么计提,社保怎么计提
小规模公司开了一个点的专票出去,增值税要交多少,怎么算
.11月末,企业实收资本总账贷方余额24000000元,本年利润总账贷方余额8000000元,利润分配—未分配利润明细账贷方余额2460000元,利润分配——提取法定盈余公积明细账贷方余额600000元,利润分配—提取任意盈余公积明细账贷方余额250000元。11月末资产负债表中未分配利润项目应该填列?