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(1)5月6日,甲公司出售一批商品给乙公司,开出的增值税专用发票上注明的销售价格30000元,增值税率13%,增值税额为49400元。该批产品成本为260000元。产品已经发出,款项尚未收到。乙公司已将该批产品验收入库。假定不考虑其他因素,且销售时同时结转商品的销售成本。 (2)5月10日,甲公司与丁公司签订协议,采用分期预收款方式销售一批商品给丁公司。协议约定,该批商品销售价格为6000000元,增值税率13%,增值税为780000元。该批商品实际成本为4000 000元;丁公司应在协议签定时预付50%的货款(按售价计),剩余货款于3个月后支付。假定不考虑其他因素。 (3)5月18日,甲公司销售库存材料一批,开出增值税专用发票上注明的销售价格为26000元,增值税率13%,增值税为3380元,款项已收到存入银行。该批材料的实际成本为20000元。 (4)5月19日,收到华信公司预付购买甲商品的货款30000元,已存入银行。

2021-11-02 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-02 12:48

您好,请问您的问题是什么?

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快账用户3358 追问 2021-11-02 12:51

会计分录

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快账用户3358 追问 2021-11-02 12:55

(5)按照合同规定向预付账款的华信公司发出甲商品200件,单位售价200元,价款合计40000元,增值税率13%,应收增值税销项税为5200元,除冲销原预收货款30000元外,其余货款尚未收回。 (6)计算提取销售机构固定资产本月折旧费3860元。 (7)甲公司发生广告费100000元,增值税率6%,增值税额6000元,银行存款支付。 (8)5月24日销售了一辆自产的摩托车给华茂公司,不含增值税销售价格为每辆20 000元,增值税率13%,增值税为2600元,该型号的摩托车适用的消费税率为10%。甲公司销售当时就收到了转账支票。每辆摩托车的生产成本为8000元。甲公司是增值税一般纳税人。

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齐红老师 解答 2021-11-02 13:31

您好,我作答完成后回复,请等候一下。

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齐红老师 解答 2021-11-02 13:35

同学您好,第一题的销售价格是否有误?

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齐红老师 解答 2021-11-02 13:39

注明的销售价格是否为380000元?

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齐红老师 解答 2021-11-02 14:24

(2)借:银行存款300000  贷:合同负债3000000 借:发出商品 4000000   贷:库存商品4000000 借:应收账款3078000     合同负债 3000000  贷:主营业务收入6000000 应交税费-应交增值税(销项税额)78000   借:主营业务成本 4000000   贷:发出商品4000000    

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齐红老师 解答 2021-11-02 14:24

(3)借:银行存款29380  贷:其他业务收入26000 应交税费-应交增值税(销项税额)3380   借:其他业务成本20000  贷:原材料20000

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齐红老师 解答 2021-11-02 14:25

(4)借:银行存款30000 贷:合同负债30000

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齐红老师 解答 2021-11-02 14:26

(5)借:应收账款15200 合同负债 30000 贷:主营业务收入40000 应交税费-应交增值税(销项税额)5200

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齐红老师 解答 2021-11-02 14:26

(6)借:销售费用3860 贷:累计折旧3860

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齐红老师 解答 2021-11-02 14:26

(7)借:销售费用106000 贷:银行存款106000

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齐红老师 解答 2021-11-02 14:26

(8)借:银行存款22600 贷:其他业务收入20000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 借:主营业务成本8000 贷:库存商品8000 借:营业税金及附加 2000 贷:应交税费-应交消费税 2000

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快账用户3358 追问 2021-11-02 15:39

不好意思,是380000

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齐红老师 解答 2021-11-02 16:50

(1)借:应收账款429400 贷:主营业务收入380000 应交税费-应交增值税(销项税额)49400 借:主营业务成本 260000 贷:库存商品260000

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