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学堂老师解答的问题有两个答案请给一个确定的:经销商开具专用发票给厂家,发票内容是现代服务促销服务费,经销商如何做分录?

2021-11-01 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-01 21:05

同学您好,经销商开票,确认收入

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快账用户9076 追问 2021-11-01 21:05

分录如何做?

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快账用户9076 追问 2021-11-01 21:06

有老师说新准则是冲销销售费用

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齐红老师 解答 2021-11-01 21:22

开票了正常还是确认收入

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同学您好,经销商开票,确认收入
2021-11-01
你好同学,如果你开了发票的话,那你就有事同收入了,就说借银行存款,然后贷阿营业外收入贷应交税费应交增值税销项税额,嗯你计算成本的话,嗯,其实这一块儿你可以不对应的结转成本的。
2022-04-25
同学您好,具体是什么情况
2022-03-18
 你好 ;    那这个就不对的;  如果相当于你们销售给供应商了; 供应商在去出口货物的  
2022-08-22
你好这个操作有误,需要销售方开红字发票,你看我文件, 国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。  你们这个买入用于哪里,之前你做啥分录?
2021-05-19
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