您还送,不可以。只能勾选,21年9月升为一般纳税人以后的专票
我们公司7月8月是小规模纳税人,9月份升为一般纳税人,那么以前的开具的专票以后还可以抵扣增值税吗
我们公司21年9月份以前是小规模纳税人,21年9月份升为一般纳税人,勾选进项抵扣了9月份以前的发票,这样做可以吗
我们公司之前是小规模 9月份升为一般纳税人 进项发票在之前就做了费用 现在9月份进项用了 怎么坐分录呢
我们公之前是小规模纳税人9月份变更为一般纳税人,问进行税从几月开始可以抵扣,谢谢
老师,公司从9月份正式升成了一般纳税人,那9月份之前取得的专票可以抵扣吗
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
老师你好,我们有几张销售方开给我们的发票,但是在电子税务局找不到,这个正常吗
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
已经勾选并认证了,并且还抵扣税款
老师,这样做有什么风险
您好,我以前也遇到过这种业务,税务局明确答复不能认证。如果能勾选您先勾选,等税务局真查了话做进项税额转出就可以了。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康!