不赚钱,也是需要按别的单位要求开具销售电的发票,结转对应的成本。
老师,我们跟别的单位共用一个电表。供电局发票只开给我们公司,我们要给别的单位开电费发票。发票商品名称是售电,可以吗?
我们单位电给别的单位用的,我们不赚钱,这个开票是开转售电还是代收电费
老师,我单位租用别的单位厂房,别的单位简称A厂电表也是人家的,我生产产品的电费,这个电费发票电业局只能开给A厂,但是电费实际上是我用的,我单位电费发票谁给我开?
别的个人和单位用的电的户头是我们公司的,由我们公司交电费,别人把电费打给我们,供电局把电费发票开给我们,我们计入管理费用-电费,我们还要开电费发票给个人或单位,我们开的电费发票计入其他业务收入还是冲减管理费用-电费
老师您好,问下我们是一家酒店,但是用的电和户名是另一个单位的,每个月我们给他们转电费,所以供电所开的发票不是我们的名字,我们给转账的那个单位给我们开收据,,供电所给那个单位开的发票,给我们一个复印件加盖公章,这个可以嘛
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你好老师,公司是做生鲜批发的一般纳税人,想问下外购的冷冻货(鱼牛羊肉卷丸子等),我对外销售按哪个税率算呢?还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
甲酒厂生产药酒,出厂销售给中间商的价格是2500元(不含税)1箱,直接零售给消费者的价格为3000元(不含税)1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒,其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
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请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
对,要开的,对方要抵扣,但是这个发票我是开转售还是代收?
直接开具转售的发票处理,就是你们开具发票需要计算销项税,你们采购的电费可以抵扣进项税。
好的,那我理解下,等于发票来了我全额做费用,抵扣,然后再来销售电发票出去,并且结转这部分的电费成本,对吧
有一部人是做费用,对一你转销售的电费,也是需要结转对应的成本的。因为收入与成本配比原则,转售电确认了其他业务收入,就是需要结转其他业务成本
对啊,之前会计全部进到费用里的,只有收入没有费用,感觉这个也不对的
那是核算没有弄正确,就是按我说的办法处理
对的,那我知道了,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利