给你开的专票是你们办公用的可以。
老师好,我们是一般纳税人,请问公司每月固定电话的电话费发票上的进项税额可以抵扣吗?谢谢!
早上好,老师,请问如果公司购买的固定资产和使用的电费,既用于一般应税项目,又用于免征增值税项目,请问该进项税可以全额抵扣吗?谢谢
您好老师,请问一般纳税人户,电费,水费,暖气费,都是与经营相关,进项发票可以抵扣吗?求解谢谢老师
施工队维修,搭了我司的电,要付我司电费的话,需要我司开具电费发票,我司是一般纳税人,请问是不是在实际的电费上,我司应该要加上税呢?请邹老师来回答,谢谢
老师您好,我们是一般纳税人,采购了小麦,取得了谷物*小麦的免税普票,请问这个免税的普票可以作为进项税额抵扣吗?可以的话计算公式是怎么计算呢?感谢老师
老师,我们是小规模纳税人,有些没有成本发票,汇算清缴的时候需要调增吗
老师我想问一下小规模公司也可以开通社保,给员工缴纳社保吧,这个开通需要什么手续
你好,我公司这个月开具了一张出口发票,开具了发现有一个商品的税收编码和进项发票税收编码大类一致,小类不一致,例如税收编码大类塑料制品一致,再分的小类不一致,这样的发票可以吗?会不会触犯税务预警?
老师,一个亲戚想注册公司,想让父亲当法人,他已经七十五岁了,可以么?
老师上个季度多交了49的所得税,这个季度需要交6722的所得税,可以更正申报吗?这个少交49吗
股东分红,公司代扣代缴个人所得税,这个需要计提吗?
老师问一下,小规模纳税人第一季度一点有利润,以前年度亏损,个人所得税怎么处理才能不交税,利润表上怎么填?利润表上没有以前年度亏损调整,在电子税务局里有以前年度亏损调整,但数学填不进,正常填下来就要交税了,请问怎么处理?
计提所得税费用怎么计提
上月采购发票有红冲的,但是季度计算印花税的时候忘记剪掉了红冲的这部分了,下个季度可以把红冲的发票剪掉再算所得税吗
季度财务报表发现过了申报期还能改吗
对,是我们办公用的。之前都是开的电子普通发票,那下次我就让他们开专业发票,这样进项税不就多了吗?
专用发票
是的,可以这么做的。
郭老师,电信局开给我们专票,税率是6%,对吗
好对的是的是这么做的。
好的,谢谢老师。那之前开的电子普通发票,就只能这样入账了,对吗?
对的是的,是这么做的,你可以问他一下,之前的能退回去重新开吧。
那之前的也太多了吧?我是刚过来的,前些年应该都 是这么开的呢
那你就别纠结了,直接后期问对方要专票不就可以啦。
好咧,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。