你好,填写那一行的合计数据。
你好麻烦帮我看一下明细账我导出的是1-9月的应交税费,请问财务状况表里面 应交增值税是怎么填
你好,老师。在手工帐中管理费用多栏式明细账里,我这个2月份本月合计下的过次页的数应该按本月合计填吗,还是按本年累计数填。。
请问老师,我在学习手工账,应交税费增值税明细账账本里的合计数填什么?
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个数据怎么来的?是看明细账销项减进项加进项转出,手工计算做的会计分录吗?
老师您好,请问手工帐下,小规模我是先登记应交增值税明细账。然后在结转减免增值税呢?
2024年12月营业税金及附加多计提0.01元,1月记账是冲减营业税金及附加,还是未分配利润?
我单位在2023年可享受加计抵减政策,会计分录为 借:营业外收入50万 贷:应交税费-应交增值税-减免税款50万 因我单位留抵税费较多,2025年2月份申报税费时,发现留抵税费不够用,需要缴纳增值税。发现加计抵减享受的政策减免于2023年12月31日停止,减免的金额也不允许使用,50万减免税款还剩余20万,该如何做账务处理
支公车保费9928.71 从公户支的, 发票目前没收到 分录是什么? 也不确定什么时候收到发票
老师:请问,企业所得税汇缴,表单界面,这个红框里面代表,本企业是不是作为法人或者合伙人对有限合伙企业进行投资是吗?
老师,分公司一月份是有收入的,总公司却在一月强制注销了分公司,分公司查看了一月份之后的税务申报表,数据都是零申报,这是怎么回事啊?
资产负债表里的应收账款和其他应付款的数据应该填到企业所得税年度纳税申报表里 哪块?
你好 就是11月份有一笔销售收入开票开错了 12月开了同样的负数发票进行了冲减 同时12月份又开具了正确的销售发票做了销售收入 那12月份冲减错误收入的同时 对应的成本还需要冲减吗
请教老师,我们单位24年本年利润-10万元,年终结账已转入利润分配-未分配利润,可是年终汇算因为有税收滞纳金12万,所以直接调增2万所得额需要补税,问题是-10万我已经转未分配利润了,我就不知道应该怎么处理了麻烦老师指导一下
老师好,2024.12开始水资源费改水资源税后会计分录怎么做?
利息收入到公司对公账户以后怎么做账
你填写的第一行就是正确的。
第一行是进项税额是85275,第二行是销项税额51000,第二行合计数填什么?
你好 51000 填写这个金额的
第三行是进项税额132.11,合计数就填132.11吗?
哦对的是的是这么做的。