咨询
Q

老师,我们进了一批书是给小朋友阅读的,这种要入什么科目,怎么做分录,款项已付,发票也已经收到,货也收到?

2021-10-30 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-30 10:31

可以计入管理费用-福利费或者职工教育经费

头像
快账用户4758 追问 2021-10-30 10:34

老师,我看过到过两种分录:一种是借应付账款 贷银行存款 收到发票时 借库存商品 贷应付账款;另一种是:借 管理费用-办公费 贷:应付账款 收到票后 借 应付账款 贷银行存款

头像
快账用户4758 追问 2021-10-30 10:34

老师,为什么会有这种不通的方式?有什么区别

头像
齐红老师 解答 2021-10-30 10:42

一种是根据发票来确认费用,认为公司不是做书生意。一种是认为公司是做书生意的,确认库存商品

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以计入管理费用-福利费或者职工教育经费
2021-10-30
同学你好: 购货的会计分录 借:库存商品 贷:应付账款 销售货物 借:银行存款 贷:应收账款
2020-11-17
你好,这种情况的话,你付款的时候可以先借预付账款贷银行,银行存款咱先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。 发货了以后,你可以先暂时确定无票收入的,借银行,嗯,贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品。
2022-09-02
借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:银行存款-某公司 贷:银行存款
2022-03-01
你好 同学,这种情况下先做预付账款同学,然后货先做预估入账同学,借:库存商品贷:预付账款
2020-12-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×