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20年的费用4000元漏记了,21年年初计入了以前年度损益调整,结转到了利润分配-未分配利润的借方4000元。这4000元的费用在21年的所得税申报中可以当弥补以前年度亏损吗

2021-10-29 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-29 17:00

如果说你在二零年汇算清缴的时候,把这个事先考虑进去了,这个就是可以弥补的。

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快账用户5415 追问 2021-10-29 17:02

就是20年汇算清缴没考虑进去,那怎么办呢

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快账用户5415 追问 2021-10-29 17:04

我20年本身就是亏损的,21年前三季度利润为正数,缴纳所得税,这4000元的费用,要怎么扣除呢

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齐红老师 解答 2021-10-29 17:09

那你这个就不能算作二零年的亏损弥补,只能算成二一年。

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相关问题讨论
如果说你在二零年汇算清缴的时候,把这个事先考虑进去了,这个就是可以弥补的。
2021-10-29
你好,同学。你21年所得税是按21年利润再加这个以前年度调整的金额作为计税依据处理的
2021-01-18
借:管理费费用对应的科目 贷:以前年度损益调整        应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-20
同学你好 公司提取盈余公积应按照弥补亏损后的利润的百分之十列入公司法定公积金。
2022-02-17
你好;   是的。 月末要结转到利润分配去的   ;是的  
2022-06-14
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