借应付职工薪酬,借管理费用附属做这个。
上个月工资多计提了已经结账了。这个月怎么调整
老师,上年多计提了工资,已经结账,今年怎么调整呢
上月工资计提了10万,已结账,实际只发放9万,多计提了要怎么调整
上个月工资多计提了,怎么调整回来
老师,我上月多计提了管理费,这个怎么调账?计划本月调账但已经跨月结转损益了,又怎么调整?分录怎么写,老师?
请问,老师,个税可以放到税金及附加里吗
个体户成查账征收了,需要报经营所得,怎么开通?要去税务局吗
代开的发票,对方申报个税的时候怎么查不到这是怎么回事?
当月收到的个税手续费当月没有申报增值税,次月更正凭证后申报在次月可以吗
同时应缴纳的城建税及附加
商场收到供货方的平销返利款6万元,商场开发票开给供货方,这发票怎么开,开什么内容呀?
请问老师 ,针对现在国补的手机,单位开具个人发票后怎么入账?
老师,高铁票的纸质发票,可以作为税前扣除凭证吗?
因为生产产生的成本,先确认无法将某一个费用明确确定时归属于何方,不是人工也不是材料,然后再按照一定的方法将它们分配到各个人工或材料的成本中最终分配到各个具体的产品中去。这么想对吗?
老师,我们有3个分公司,都是通过抖音视频号这些销售课程,所有收入全部进总部公户,总部每个月会给分成,分公司均为小规模,老板不想它们升成一般纳税人,是不是只有让它们的营业收入连续12个月不超过500w就可以了,还有其他条件吗
借应付职工薪酬,借管理费用负数。