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老师,我们这边企业是买水泥的企业,我们这边预先确认收入,然后再根据开票金额报增值税(我们收入全部要开票),现在税务局说我们的企业所得税申报收入数与增值税申报收入数不一致,要补交增值税,这要怎么处理

2021-10-29 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-29 15:32

同学你好 这个要一致的 按照所得税收入来补做增值税收入

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快账用户6021 追问 2021-10-29 15:34

那我们今年开票是已经把上年不一致的增值税交了,再补一次不是重复缴纳吗

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齐红老师 解答 2021-10-29 15:37

这个补交一次就可以了

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快账用户6021 追问 2021-10-29 15:38

问题是去年的税,我们开票的时候正常在交了,但是税务局现在要求补交去年的税

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齐红老师 解答 2021-10-29 15:46

那你去年交了你有记录给他们看就行了

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