您好,可以挂往来,借方应付账款。 借:应付账款-XX公司 贷:银行存款 发票到了冲应付账款
根据对方开的发票打报销单直接给对方付款,对方给我司多开500元发票,但是报销单上少写500元付款给对方,这种操作允许吗?就是发票比付款多500元。
我付了500元物业费给对方公司 然后公司网银付给对方公司500元物业费 对方开了一张1000元的发票过来 请问如果做账 再有我付掉的500元能报销吗?
我公司被下游公司罚款500元,付给对方对公账户,但是对方不给开发票,只给开了收据,合理吗?我们这边应如何做账?
我公司 对公汇款 给对方公司 金额500元,对方一直不给开发票,我这500元可以先入账么?
你好,老师,我们开货物发票给客户金额为135408元并已打款,后面对方公司发现款打多了,应结算99384元才对,我司退款36024元给对方公司,现在对方公司退发票135408元给我们,我重新开正确金额99384元给对方公司,对方公司已抵扣发票金额135408元,接下来我要怎么操作呢?
老师,员工买了很多不同类的东西我需要一个一个找出来看他们买的什么东西然后再看入库的时候是专票还是普票是吗
请问老师项目内部收益率、财务净现值、项目建设回收期含建设请期如何计算
贷款72万利率3.65%每月月供是多少啊
送高管员工套价值1000元化妆品,是不是分录是,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,下个月需要给员工报个税时,工资+化妆品钱一起报个税,不设计其他税费了 如果送客户,借销售费用业务招待费,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,这里产生的费用,汇算清缴时需要按业务发生额及销售收入来比例抵税,我这理解对吗,同样的费用,相比较而言,还是发给员工做福利比送客户交的税费少些,对吗
社保咨询: 1. 假如一名员工,去年12月从原来公司离职,他的社保和公积金,原公司是给交到12月?这个和他的离职日期有关系吗? 2. 如果1月他入职我们公司,社保增员必须在什么时间前办理?1月,还是2月也可以? 3. 养老、失业、工伤是在一起办理,然后医疗是另外处理?这个如果新增成功后,什么时间电子税务局才能查看到人员信息。
口腔门诊部,牙椅维修费用,完整分录怎么写
您好老师,我们是建筑工程公司,异地工程总收入50万,在上月底已经预交了50万的增值税附加税印花税,但上月就开了10万的发票,剩余40万的发票在本月才开,怎么入账分录怎么做呀
1.算成本 就是把归属于这个东西的成本都算上就是这个东西的成本? 2.那要是销售了付的运费算到自己的主营业务收入?自己承担的运费和客户承担运费有啥不一样 记账方法是啥?
老师好!春节值班补助入哪个科目
老师 过年好 公户贷款转法人写的借款 现在法人个人卡直接还银行贷款 下平这个账可以不?