你好 自产的免税发票可以抵
请问收到苗木普通免税发票这个可以抵扣进项吗?
我公司购买苗木,收到几张开具免税普通发票,请问老师可以抵扣进项吗?
收到苗木供销社开具的苗木免税普通发票,可以计算抵扣吗
公司收到免税的苗木普通发票,怎么做账?苗木发票可以计算抵扣进项税吗?
请问苗木的普通发票进项是可以抵扣的吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
如果对方不是自产自销的 但是又开了免税发票 这样情况我怎么处理?
这情况进项不能抵扣的
那是否是对方开错了税率?应该按照小规模纳税人1%或者3%开具?
和对方确认一下具体情况 不是自产的小规模是 1
如果对方故意开错 想享受免税正常 对我来说有没有大的影响?
你收到错的发票不能税前扣除
好的 谢谢 如果对方故意隐瞒自己 说自己是自产自销的呢 善意取得 也不能税前扣除吗
是的 错的发票不能税前扣除
好的 谢谢
不客气,问题解决,请及时评价。