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老师,我想咨询一下,要是某个员工的个人年金部分是总部的公司在交,我们在给给员工实际发放工资的时候已经将该部分金额扣除了,那我们这边还需要做什么账务处理吗

2021-10-28 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-28 15:06

你好 ;   你要把这钱 还给总部吗 

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快账用户8458 追问 2021-10-28 15:34

是的,半年给总部结算一次

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快账用户8458 追问 2021-10-28 15:35

我这边是计提了,给员工发放的时候也在工资中扣除了,但是调整的话不知道该如何处理

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齐红老师 解答 2021-10-28 15:37

你好; 那你就挂其他应付款去 ;  比如 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-总部  银行存款   

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你好 ;   你要把这钱 还给总部吗 
2021-10-28
您好,您的操作是不可以的,
2023-01-10
同学你好 社保和公积金只能补交前两个月的
2023-07-11
同学您好,先计提借管理费用 贷:应付职工薪酬-工资10525 发的时候代扣,借:应付职工薪酬-工资10525 贷:银行存款9700 贷:其他应付款-代扣社保525 贷:应交税费-个税300
2024-04-15
同学你好,代扣个人的社保和住房公积金也要合计到应发工资里。
2023-01-22
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