同学,你好 可以放在福利费用
老师车间员工受伤了保险医疗费,应该怎么写分录了
老师您好,请问公司人员受工伤工司出的医疗费放什么科目
车间员工受伤的医疗费,挂什么科目
员工受伤了,医疗费公司报销,请问记什么科目?
生产车间员工受伤现金支付医疗费
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
管费福利费还是别的什么呢
同学,你好 制造费用-福利费
招标文件是管费,二级科目是什么
同学,你好 管理费用-办公费
网络通信费,管费的二级是什么 管理员垫付辞职员工工资来报销,要怎么做账
同学,你好 网络通信费, 管理费用——办公费
一个管理员把一个辞职员工的工资垫付了,现在来报销,我要怎么做账
同学,你好 这个员工的工资,你正常做账,和其他员工做在一起 钱打给管理员
做凭证怎么做?直接省略吗
同学,你好 就是和工资一样做 和其他员工的工资放在一起做 你是要工资分录吗?
这个管理员来报这个垫付的工资,我应该怎么做分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金