你好,对的是的购买方代扣代缴的。

老师你好,公司收到个人由税局代开的技术服务测绘费发票,,税率为1%,并且上面注明:个人所得税由支付方依法代扣代缴,公司做账时如何处理?税率是多少?自然人系统中如何申报?
老师,去年收到个人去税务局代开的发票,当时没代扣代缴个人所得税款,今年让对方去税务局把发票红冲了,业务终止,那还需要补交去年的税款吗
您好!比如个人去税务局代开了:工程技术服务费发票,当时税务局并没有让交个人所得税,这个税是由购买方代扣吗?
你好!个人去税务局代开劳动费发票(挖机租赁费),个人所得税是怎么收取的,是当时不用交,后面由对方公司代扣代缴吗?
老师公司收到在税务局代开的劳务发票有代扣代缴个人所得税的义务,改变开票类目,比如工程服务,安装服务还有这个义务吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
它这个是默认的吗?代缴
好对的是的是系统自动判断的。
您好,我再请问哈,个人去税务代开耗材、装修费、测绘材料费、运费、打印资料费、有没有哪项是没有个人所得税的?
需要交的如果是500以内的不需要交。
意思是我说的这些,我个人去税务局代开,超过500都要从购方扣20%的个人所得税
是的是的,是这么做的。
那有没有,个人代开发票,那些项目是没有个人所得税的
免个人所得税的就是销售农产品,自产自销的可以。
嗯嗯,感谢郭老师!我去年就是代开发票,不知道有代扣20%个税这个!税钱交太多
企业给你代扣代缴吗?
也就是说除了农产品,自产自销,个人代开任何明目的发票。都要购方代扣个人所得税!
我就是不懂,是我们公司让人代开进来的!这个个人所得税就是由我们公司自己扣对吧?
对的,你们单位代扣代缴,然后从他的收入里面扣除,也就是你们支付的时候少支付一部分。
但是20%的税,太好了
20%的税,太高了
次年汇算清缴的时候,合并到综合所得,多退少补。
这个就不懂了,意思还有可能不够,比20%还多?
好多退少补,一般都是多交啦。还有其他的收入,如果有工资呢?
如果是由公司开过来的发票,他就不存在个人所得税一说,对吧
公司开过来的,不需要交综合所得。