可以抵扣,计入管理费用-差旅费就可以的
老师,咨询两个问题,先谢过 1、筹建期购买的厨房用品含桌椅,经营半年后才拿来报账,要计入管理费用——福利费吗?要不要通过应付职工薪酬——福利费这个科目过度下 2、租赁的房租,50多万,签的合同是不含税价,没取得发票,在筹建期一次计入开办费了,可以吗?谢谢老师!
老师,请问 1、无发票的费用报销,单笔金额低于500元的,是不是可以正常入账,汇算清缴不需要调整增。2、其他超过500元的无票费用,会计分录可不可以通过管理费用-相关费用 来汇总,年终汇算清缴根据这个科目来调增应纳税所得额
老师 员工回老家的车票计入管理费用差旅费还是福利费呢 这个是有实名信息的高铁票可以抵扣进项税不呢
老师,请问总经理级别回家的高铁票,报销可以抵扣进项税吗,是通过管理费用-福利费科目核算吧
老师您好,1.我单位跨区预缴增值税,在办理外管证时跨区域经营的地址具体到门牌号时号码填错了,目前外经证已审核通过,请问这个还需要更改重新提交吗?还是说报验时主管税务机关没错就可以2.我单位本月只有建筑服务费销项可以用13%的进项专票进行抵扣吗?
这不是出差产生的,是归属于员工福利吧,应该不能抵扣进项吧
嗯,其实你要是不说,没人知道是福利的,福利没法抵扣, 但是计入差旅就可以
好的,谢谢老师
老师,要是税务局来查账能查出来吗
祝您生活愉快,开心快乐