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老师好,我9月抵扣购买金税盘服务费用480的税款,但是金税盘是前年买的,以前一直没有税交,9月有税交就抵扣了480,我怎么做会计分录?

2021-10-27 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-27 10:13

你好;    可以抵扣的; 借应交税费-应交增值税- 减免税额  借管理费用负数  

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你好;    可以抵扣的; 借应交税费-应交增值税- 减免税额  借管理费用负数  
2021-10-27
抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2019-10-17
你好,借:应交税金-应交增值税(减免税额) 贷管理费用
2019-10-17
您好 借 应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
2021-05-25
您好,是可以的,只是尽量及时抵扣,没有收入也可以放在留底税费的。
2022-01-16
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