同学你好 计入福利费 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费
老师,你好,有个账务处理方面的问题想咨询一下您这边:我公司在购买车辆保险时,保险公司又优惠活动,购买保险后会优惠1000元,在我们公司支付保险款后以现金形式返还给我们公司。那我的账务处理是:借:库存现金 1000元 贷:营业外收入 1000元 可以么?还是说要冲减管理费用-保险费比较好,但是冲减管理费用-保险费会不会涉及到需要对原增值税进项税额进项转出的问题呢?
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
我公司是一个电商平台,现有一个服务包售卖,标价99一年,服务包包含腾讯月卡1张,5元优惠券2张,以及66元保险费用,保险费是代卖,之后保险公司会给佣金的,那么这种情况下,账务处理怎么做?这99元是写预收账款还是入主营业务收入?麻烦写一下相应的科目
公司的保险服务,团体人身意外伤害保险入什么费用呢,做什么账务处理,把分录给我写一下可好,我参考下
老师,你好,我们公司是做保险代理业务的,主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单,总保费是129630元,这笔款是公对公转的,就是被保险公司的公账转到我们公司的公账,但是我们收到的这笔保费,其中有86820元是要付给保险公司(人保)的,被保险公司要求开专票,我们公司开了41034元给被保险公司,保险公司(人保)开了86820元给被保险公司,但是由于付保险公司(人保)的保费是我们公司转过去的,所以被保险公司不接受人保给他们开的专票,要求我们公司开具,因为钱是我们公司的公账收的,但是由于这个事情到现在才来处理,导致要多交很多税,所以老板不太愿意,请问有什么好的办法处理这个事情呢?可以不用多交这么多税?然后还有个问题,像我们公司这种业务,可不可以选择差额征收呢?
货物运输电子收款凭证可以税前扣除吗?(上面的章是:全国统一电子行程单监制货拉拉监制)
老师,发票认证和发票入账,有什么区别,是先认证再入账吗
老师 电子行业将委托加工费发票开具成电子元器件,发票中不开具数量只开具金额,这种情况税务实务中是否认可?
企业所得税第4季度预缴申报完成,未缴纳税款形成欠税,请问这种情况下还可以对第四季度进行更正申报吗
请问下铣床车件刀具量大,购买了可以用到坏,这个要怎么摊分制造费用呢
年报的时候,先报年度财务报表还是先做汇算清缴。
老师电子普通发票机票不可以做进项税抵扣吗
老师您好,请问物流公司挂靠收取管理费怎么账务处理?\'还有经营期间产生的油费过路费等能算成本吗?怎么账务处理,车辆卖出的话怎么处理。
建筑服务做咨询类和设计类怎么做暂估成本分录?
个体户日常开票不到两万,法人销售不动产代开发票50万,这个补税是仅仅补不动产的税还是这个个体户也要补税
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