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购进货没有发票,但已入库,并在当月销售,请问此类业务是怎么处理?分录是怎么做

2021-10-25 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 12:39

这个可以暂估入库,然后销售的,借:库存商品,贷:暂估应付款 借:主营业务成本,贷:库存商品

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快账用户4989 追问 2021-10-25 12:40

收入的分录是什么

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齐红老师 解答 2021-10-25 12:41

借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税

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快账用户4989 追问 2021-10-25 12:47

收到发票后再,怎么处理

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齐红老师 解答 2021-10-25 12:59

借:库存商品, 负数,贷:暂估应付款 负数 借:库存商品,贷,应付账款

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快账用户4989 追问 2021-10-25 13:09

上次确认的收入,不做调整,对吗

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齐红老师 解答 2021-10-25 13:35

收入不需要调整的

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快账用户4989 追问 2021-10-25 14:50

上次结转的成本?需要做红字分录吗,再按收到的发票做个结转成本吗?

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齐红老师 解答 2021-10-25 14:51

你发票金额和之前暂估金额一样,就不需要调整结转凭证的

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快账用户4989 追问 2021-10-25 14:52

如果不一样?

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齐红老师 解答 2021-10-25 14:52

不一样的,就要冲红,然后重新结转

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这个可以暂估入库,然后销售的,借:库存商品,贷:暂估应付款 借:主营业务成本,贷:库存商品
2021-10-25
你好,学员 采购暂估 借库存商品 贷应付账款-暂估 销售的话正常做分录的
2023-07-16
1.可以先暂估入库 2.是的 3.原分录负数红冲,年底开来发票把暂估入库的负数红冲,然后重新根据发票做账
2020-09-01
你好,购进的先按照不含税金额暂估入库,明年5月底前取得发票就可以
2021-01-02
销售当月估价采购成本即可
2021-10-13
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