是的,是这样账务处理的
公司支付的装修费,借长期待摊费用-装修费,贷银行存款 每月计入费用,借管理费用,贷长期待摊? 支付装修费当月就待摊吗
公司厂房装修,陆陆续续付款,装修也是装修好几个月的,其中付款后未收到发票,我是否可以,每次付款借:长期待摊费用,贷:银行存款,等工程装修完第二个月开始借:管理费用,贷:长期待摊费用,
装修费用,装修好,7月付装修费,别的公司垫付,分录:借:长期待摊费用 贷:其他应付款(其他公司垫付) 借:管理费用(开办费) 贷 :长期待摊费用 这样子对吗
李老师,店面重新装修费用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借长期待摊费用8000 贷银行存款8000 月底摊销借管理费用装修666 贷长期待摊费用666 8月支付10000 借长期待摊费用10000 贷银行存款10000 月底摊销借管理费用装修1499贷长期待摊费用1499 这样做对吗?
老师,请教一下,装修费支付了,也收到发票了,分录是不是这么写: 借:长期待摊费用-房屋装修费 贷:银行存款; 借:管理费用-装修费摊销 贷:长期待摊费用-房屋装修费;
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
就是我们企业是一般纳税人,给客户开票,但对方是特殊企业,免征增值税,那我们需要做什么账务处理吗,还是像平常一样做账就好
老师,业务3有进账吗?
你好老师,我们企业是一般纳税人需要给客户开具发票,但对方是特殊企业免征增值税,请问我需要做什么账务处理吗?还是像平时一样做账就可以。
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
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租房合同是2021年1月到2027年6年,我是要把装修费平分成72个月吗
然后从7月开始摊销?
那你只能在剩余期间进行摊销的
老师,公司筹建期间,无营业执照,456三个月工资一起7月发,我可以只在6月份计提吗
可以的,可以6月补计提4、5月的
分录我该如何写呢
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资