您好,您是取得借款后借给其他公司?
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
你好,老师,由于我公司存在某些原因,公户的款转老板的卡上,做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗?还是我们付的有些费用,直接是老板的卡付出去,但是那个钱是原来公户里的钱,这个要怎么做账,借管理费用,贷其他应收款―XX.这样冲减对吗?
老师您好,请问一下公司之前付过一笔20w的推广费,对方发票也已开具,但最终因为推广效果不佳故结束合作,对方想往私户转剩余款,那请问这个动作对他们是有什么好处呢?常理来说不应该直接原路退回我们打款的对公账户吗,发票已全额开具了的话
老师,我们公司贷款有需要用到款,想借股东朋友公司挂24万,那那公司转出。但是对方公司只能挂14万,是有什么原因吗?我们是这样想的,先做一个合同,写预付30%预付款,但是终于我们会原路退还这笔款给对方的,相当于临时作废合同。上面那个是有什么原因吗?领导问我,我也说不出来。因为贷款也不好直接转个人
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
公司租入宿舍给员工使用,又转租给第三方公司。我们做账是不是计提时借:租赁费贷:其他应付款支付时借:其他应付款贷:银行存款转租给第三方时,借:银行存款贷:其他业务收入应交税费——销项税额结转成本时,借:其他业务成本贷:其他应付款是这样吗?
幼儿园,办公经费包括哪些?办学其他经费包括哪些?
账面上在产品太多,但是实际没有,怎么调整
老师,酒店,公司性质,小规模,和美团合作,收美团款,需要开发票吗,税率多少
分批法,约当产量法,品种法是前期核算(制造费用)成本费用的。月末加权平均法,先进先出法,移动加权平均法,是月末核算库存商品单价的方法,我的理解对吗
老师,要在用友t+重新计价前,要把所有进出库单据都审核后才操作吗?
我想咨询一下这个扣税点是怎么算的
你好,他之前的账有数。但是账没有了。这个怎么接。
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
不是。实际是借给公司法人的,和中标服务费、履约保证金等,这些不能直接转出,借公司挂靠转出的,到时会原路退回的
您好,那您只能挂往来
备注往来款?但是贷款不是只能支付货款吗?有无其它办法可以转出的呢?
您好,不是,资金也可以挂往来
是贷款用途不能用于往来不是吗?如果可以的话我就会直接转个人了和直接交履约保证金了
您好,那您的业务本来就不合规,那就只能按上级安排处理
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持