您好,应收账款出现负数,需要调整至预收账款里
老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
为什么科目余额表应收账款是平的,资产负债表却出现应收账款正数,导致资产负债表不平,要怎么调平
老师好 资产总计是负数,是应收账款负数导致的,应该怎么调平呢
你好,因公司应收款,应付款过多,没有票,而导致期末余额是负数,资产负债表总计也是负数,怎么办?
老师,外账交过来的资产负责表中,应收账款,应付账款都是负数,导致资产总计和负债及后有者权益也是负数,请问这种该如何调整
工商年报里社保单位缴费基数,填平均工资,还是工资总额?
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
具体分录怎么写呢
全部贷方 贷:预收账款 贷:应收账款(负数)
好的谢谢老师
您客气,祝工作顺利