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上月留底839.28,加计抵减2964.14本月进项2973.66加计抵减297.37销项6620.39,本月申报后加计抵减余额454.06,请问涉及的加计抵减分录怎么写,除了加计抵减的分录还需要写其他哪些分录

2021-10-20 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-20 15:52

你好。 先做结转处理 。 结转到未交增值税科目去 ;然后做 :借 应交税费-未交增值税贷 银行存款 ; 其他收益 (这个金额就是加计扣除的金额 )

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快账用户7281 追问 2021-10-20 15:53

结转怎么转,可以写一下分录吗

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快账用户7281 追问 2021-10-20 15:54

而且这个最后是不用交税的,贷方银存是什么意思

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齐红老师 解答 2021-10-20 15:57

你好; 比如结转 L  结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税  

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快账用户7281 追问 2021-10-20 16:11

结转后 借:应交税费-应交增值税销项6620.39贷:应交税费-应交增值税进项2973.66+839.28贷:应交税费应交增值税转出未交增值税2807.45,然后:借应交税费应交增值税未交2807.45,贷其他收益2807.45,请问是这样吗?除此之外,这个业务还要考虑其他分录吗

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齐红老师 解答 2021-10-20 16:14

你好;  其他暂时不考虑哈 ;  因为你还么有销项税  

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快账用户7281 追问 2021-10-20 16:17

那我这个分录写的对吗

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齐红老师 解答 2021-10-20 16:21

你好;    分录是对的   是这样处理的  

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快账用户7281 追问 2021-10-20 16:22

好的,谢谢老师,辛苦了

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快账用户7281 追问 2021-10-20 16:23

老师,如果每月进项大于销项,需要做什么分录吗

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快账用户7281 追问 2021-10-20 16:24

要结转进销项吗

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齐红老师 解答 2021-10-20 16:29

没事的;   先不结转。 等着你产生了应交税费一起转   

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快账用户7281 追问 2021-10-20 16:30

哦哦,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-20 16:34

么事的; 希望能帮到你  

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你好。 先做结转处理 。 结转到未交增值税科目去 ;然后做 :借 应交税费-未交增值税贷 银行存款 ; 其他收益 (这个金额就是加计扣除的金额 )
2021-10-20
本月加计抵减的本期发生额24270.44*10% 实际抵减时借应交税费  贷其他收益
2022-02-15
同学你好,分录为: 借:应交税费-未交增值税 0.02 贷:其他收益 0.02
2023-04-11
借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
2022-04-09
你上期留底的进项税是在哪个科目里面的
2022-04-15
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