你好 ; 意思对方送给你们了。 你可以按照支付的金额 差异 所有的月份 分摊下 物业费来做账
老师,我们交了一年物业费3000元,2021年10月到2022年 9月,交一年送两个月,实际送了10月和11月两个月,我该怎么入账和摊销
老师,我们交了一年物业费3000元,是从2021年10月到2022年 9月,跨年的,交一年送两个月,实际送了10月和11月两个月,我该怎么入账和摊销 是记入预付账款还是长期待摊费用?
老师,2021年11月份和12月份,但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票,我要怎么做账呢?
我公司是小微企业,2020年10月份交库房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,当时收到发票,会计账一次性计入管理费,按要求这128304是要均摊到每个月,然后2020年年底报税时,应纳税所得额调增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000万租金(是2021年10月到2022年9月的费用),当时收到发票又一次性计入管理费了。问题是:到2021年税务年报表时,A100050那个表填写时,账载金额填写140000元,税收金额填写96228+35000=131228元,系统自动算出调增金额为8772元。我想请教老师,我的账载金额和税收金额填写的数对不对?谢谢您!
老师,我9月预收了3个月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就开了发票,我9月做账是不是要借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 -简易计税 我们是一般纳税人简易计税的。 等10月11月12月做账时分别确认这3个月租金收入就可以了吧。借:预收账款 贷:其他业务收入
我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
老师你好,我们是小规模的个体户,给对方开了住宿费的增值税发票5000元,税率是%1,(%1的税我们自己缴),对方打款应该打多少
我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票,税率是%1(我们宾馆交的),他们对方打款应该付多少钱
公司注销前开发票钱没到帐现公司注销了钱转到别的公司代收可以么,还用交税么
办理SN慈善基金账号需要什么手续
不含税价为:7093345.69,税率为5%,差额征收,含税价怎么算
马上把2000元重新支付给客户还要做借:应付账款贷:银行。吗
是重复扣了客户的2000元罚款,现在要调平怎么做?想做营业外收入调平,个是借:营业外收入贷:客户
重复扣了2000元罚款,现在发现了要营业外收入调平怎么做凭证
你好,员工从公司出货,发工资扣回来怎么入账
是分14个月来摊销吗?怎么写分录
你好 ; 是的。 按照14个月 ; 比如 借 预付账款贷银行存款 ; 按 14个月按月做分摊 ; 总额除以14个月 就是每个月分摊金额
之前问了一个会计,说是让我分三年摊销,那样也可以吗
你好 ;你才14个月的租金。怎么会按3年 。按租期分摊
老师,当月支付的,当月就要分摊吗?
10月份支付了14个月的物业费,10月份就要开始分摊吗?
你好; 是的。 要做费用 处理的。 是的