你好,你给对方开一个收据。
我是劳务派遣公司 上个月是先开了票 然后管理费是这个月转过来的 上个月我做账是 借应收账款 贷主营业务收入 贷税金及附加 然后这个月对方转来了管理费 我应该怎么做账 这笔管理费我上个月已经做成收入了
老师,我之前开出去了一张普票,没收到钱我就已经做了借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税费_销项税额,后来才发现只收到一半的价钱,我能不能直接做,借:应收账款,贷:库存现金
上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师 上个月做错了一笔账 当时已经收到了现金 我做成了借应收贷主营收入和税费 但是附件只有一张收据 如果在这个月加一笔借现金贷应收 之前做的账就没有附件了 该怎么弄
账面库存商品数量为零,但是结存金额为负数
老师,银行贷款报表怎么编制
汇算清缴时候营业外收入需要填表吗?还有营业外支出,是不是就填主表
汇算清缴时候税收滞纳金怎么填表
老师,用友NC往来抵消如何操作呀?
老师,税收滞纳金汇算清缴时候填那一栏?
老师,请问飞机票,火车票,水路客运发票,桥闸发票,航空,铁路 专票跟普票都可以抵扣是吗
这什么意思啊,都是商业汇票,付款期限最长不得超过 6 个月,后边又说了个提示付款期限,远期商业汇票的提示付款期限,自汇票到期日期 10 日,既付商业汇票的提示付款期限,自出票日起 1 个月
一家建筑劳务公司,2024年发生了40万的劳务工资,发放给这些劳务人员的工资在2024年公司都没有代扣代缴申报个税,这些人员有的做了两个月,有的做了一个月,有的做了5个月。现在是怎么处理了,如果不申报个税,就会形成本上的漏缺。如果现在更正2024的个税申报可以吗,能放到一个月申报吗
工商年报的数据在哪里可以获取
这个能不能调账嘛 把之前那笔冲了 重做
到我这里来玩,那你现金收入是不是应该给对方开一个收据啊?证明你们收到了这个现金。
打错了 那你现现金收到了,是不是应该给对方开一个收据? 而且你这个现金是上个月收到的还是这个月收到的?
我们给对方上个月开的收据 现金也是上个月收到的
当时看错了 就做成了应收款
你可以反结账,修改上一个月的