同学,你好,红冲当时的发票
你好,老师,我们是11月份车辆报废,保险退费给我们,然后开具红字给保险公司,保险公司12月份才能给我们红字发票,现在要怎么做账?
比如:8月缴纳汽车保险2000元,发票已收到,已做账。9月该辆车已出售,出售后要求保险公司退回保费,并开具了红字发票,现在收到红字发票后怎么做账?
公司购买的车险6000元,借:费用 销项税额,贷:银行存款,3个月后退保险,开红字发票信息表,收到退款4000元,收到负数发票6000元和正数发票2000元(含税),应该怎么做分录
老师好,运输公司购买的车上的保险,现在车辆保险不到期要退部分保费已到账,已红冲购买保险时的发票,从新给开具了退费后的剩余发票,新开票未认证,红冲票已退税申报,如何做红冲票的分录?
请问老师,我公司2021年1月购进一批保险服务,金额100万,进项税额6万,合计106万,进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止,未履行的一半53万保险公司已退款给我公司,2023年6月我公司申请开具红字发票-106万,今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万,请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账?在勾选进项税额时红字发票我该怎么做?在填写增值税申报表时我又该如何填?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
问题是现在收到的红字发票金额是1400
那只能红冲1400元,少冲六百
8月收到发票时,借:管理费用报销费3428.43元,应交税费车船费162.9元,应交增值税进项税205.7元,贷:银行存款3797.03元。 9月收到不含税发票-1357.77元,税金-81.47元,银行存款收到退回保费1439.24元,9月的分录应该怎么做?
借管理费用-1357.77 应交税费-应交增值税 进项 -81.47 借银行存款1439.24